你好,同学。 预交的时候,其他单位申报也不会影响你的申报,只有汇算时才会汇总处理的。 你看你之前是否正常申报的
老师,就是这样的,我同事跟我不一个地区,也是代理门店,他那就没有印花税这一项,我这有,但是显示征收率是0,请问这样是0申报还是其他呢?
一个公司给报个税,其中有一个人,它显示应补退税90,但是他这个个税其他的就给他报了3000,工资就是3000,但是吧别的单位也没有给他报过他,据他说就是应该没有报过个税,那这是这90是怎么回事儿呢?
你好老师,公司给有个工人报了一个月工资4800多,但是税务局给的名单让他补个税,他登录后才发现另外还有两家公司也在给她报,而且工资都报的高,当时他说不认识有一家就申诉了那家公司于是算出来他就不补税了,现在他说别人那家被申诉的公司给他打电话给他打钱要撤诉才能打给他,如果撤诉那家公司,是不是我们公司会承担给他补个税啊,不明白为什么我们就报了一个月税务局让我们补呢
像一些工地的工人工资他们是没有固定的工作单位的,如果说有个工作单位给他们发了工资了申报了个税,那另一个工作单位也给他们发工资,那另一个工作单位也要给他们申报个税吗?一个月内两个公司给同一个人申报个税可以这样的吗?
老师这里申报个税的时候就是其中一个人他没有从公司离职但是没有工资,那我就没办法改成非正常状态了,这样的情况咋弄呢?我这边还是给他收入按照零申报吗?
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
老师,是正常申报的
但是之前没有报过这个税,也没有人给我报过一个税
正常申报,那就有可能你是出现了税率临界点,会出现这种情况。这就是正确的
税率临界点啥意思
其他公司给她报过个税了呢
不会影响,其他公司申报也不会出现 在你公司来。 3% 10%,比如之前3%,。现在累计金额高了,10%税率,这样扣除除多了,就会存在的