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请问2025年房租发票在12月开进来,前面每个月摊销,借管理费用房租 贷应付账款-公司 12月的这一笔房租30万我要怎么做分录比较好

2025-12-17 11:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-17 11:41

您好,前面入账了,这个直接附在最后一个月的账后面就可以

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快账用户8032 追问 2025-12-17 11:42

要进项抵扣

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快账用户8032 追问 2025-12-17 11:43

才摊销半年呢?公司七月才成立

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齐红老师 解答 2025-12-17 11:43

你把进项做出来就可以了
借:应交税费-进项
贷:其他应付款或银行存款

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你好,没错的,就是这么做账的
2024-12-30
你好,你如果想做正规就先做这十个月的,就先做这10个月的管理费用,剩下的两个月先计入预付账款,然后到期的时候再做。
2024-10-07
你好,可以的,发票附在你当月收到凭证的后面就行,你当月不是有红冲暂估,然后再做发票的做这个凭证后面。
2021-09-26
你好,去年多计提了,现在要冲回来,把原来那笔做成红字,再做一笔正确的
2022-01-10
您好。 1、分摊的分录就不用调整了。 2、您收到发票后,借:长期待摊费用-房租,贷:其他应付款。看看您已经分摊了多少金额,借:其他应付款(相当于把之前分摊计入贷方的金额冲平),借:长期待摊费用(负数)。
2020-11-03
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