你好, 借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
集团工会付给员工的中秋福利费,我们在付给商家的钱,会计分录
集团工会给我们付福利费 借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 其他应付款 收到集团工会给我们钱了,怎么做分录
我这边有家A企业中秋采购了月饼和礼品,A企业支付的钱,B企业也是我们自己的企业,其中一部分采购的礼品用来给B的员工发放中秋福利,可以这样操作吗,怎么做会计分录呢,两家企业是同一个法人
老师请问下发给员工的福利(手机),但手机的钱我们要走对公账户付给商家,我应该怎样做会计分录?
我们子公司的账,集团给付款并且集团员工拿发票来核销,分录为借费用,贷其他应付款-集团对吗
作为出纳,如何开具和收取支票和汇票
老师,晚上好,请问在核算个人所得税年汇算清缴时(综合所得),需要将工资薪金、劳务报酬、稿酬所得、特许这四项收入一起做汇算清缴吗?还是只要做工资薪金的收入就可以了?
请问老师 运输公司没有车辆 加油费能不能抵扣增值税
老师好,旅游行业,差额扣除,这个扣除成本确认的税额是按1%还是3%,开票是按1%的。
我有个体户,有小规模公司,有什么坑到底
法院以14147741.05元执行查封拍卖了某公司的土地使用权和地面附属物,该财产由我公司通过法院拍卖取得,由担保公司垫付了9942414.93元,由我公司支付了4205326.12元,请问我公司该怎么做账,税该怎么缴纳,暂未取得发票
生产加工企业出口退税,购进几种原材料组装变成新产品出售,购买的原材料税率有9%和13%,新产品出口退税率9%,请问是按购进原材料不含税价款计算还是按销售不含税价款计算申请退税?
全电发票开始,开票人和领票人是同一人不
手机可以登录模拟报税系统吗?
物流会计核算需要注意些啥呢
那上面集团付给我们的分录呢
集团工会付给员工的中秋福利费 借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 其他应付款
集团钱已经打给我们了
应该是你们付给集团的
集团先付钱,你们付给集团
集团付给我们
如果是你们先付款 借 其他应收款 贷 银行存款 收集团款 借银行存款 贷其他应收款
那在一起怎么做会计分录呢
如果是你们先付款 借 其他应收款 贷 银行存款 收集团款 借银行存款 贷其他应收款
刚不是贷集团应付款了么,
你们应收的,应该是其他应收款
就是,借应付职工薪酬,贷其他应收款?
如果是你们先付款 借 其他应收款 贷 银行存款 收集团款 借银行存款 贷其他应收款
做费用怎么做分录?
如果是你们发生费用,不存在垫付
怎么做费用呢
借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
不是我们付的钱,是集团工会付的
借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 其他应付款