你好, 借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款

集团工会付给员工的中秋福利费,我们在付给商家的钱,会计分录
集团工会给我们付福利费 借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 其他应付款 收到集团工会给我们钱了,怎么做分录
请问老师,单位补充医疗保险计提后,统一交给集团管理,如果有员工报销医疗费用年底统计完毕后,次年集团把钱打给我方单位,再给职工。计提的时候借 管理费用 贷 应付职工福利 上交集团 借 应付职工薪酬 贷 银行存款 。请问老师收到集团给员工报销的怎么做账
我这边有家A企业中秋采购了月饼和礼品,A企业支付的钱,B企业也是我们自己的企业,其中一部分采购的礼品用来给B的员工发放中秋福利,可以这样操作吗,怎么做会计分录呢,两家企业是同一个法人
老师请问下发给员工的福利(手机),但手机的钱我们要走对公账户付给商家,我应该怎样做会计分录?
那上面集团付给我们的分录呢
集团工会付给员工的中秋福利费 借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 其他应付款
集团钱已经打给我们了
应该是你们付给集团的
集团先付钱,你们付给集团
集团付给我们
如果是你们先付款 借 其他应收款 贷 银行存款 收集团款 借银行存款 贷其他应收款
那在一起怎么做会计分录呢
如果是你们先付款 借 其他应收款 贷 银行存款 收集团款 借银行存款 贷其他应收款
刚不是贷集团应付款了么,
你们应收的,应该是其他应收款
就是,借应付职工薪酬,贷其他应收款?
如果是你们先付款 借 其他应收款 贷 银行存款 收集团款 借银行存款 贷其他应收款
做费用怎么做分录?
如果是你们发生费用,不存在垫付
怎么做费用呢
借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
不是我们付的钱,是集团工会付的
借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 其他应付款