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集团工会付给员工的中秋福利费,我们在付给商家的钱,会计分录

2020-11-13 12:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-13 12:55

你好, 借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款

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快账用户4236 追问 2020-11-13 12:55

那上面集团付给我们的分录呢

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齐红老师 解答 2020-11-13 12:57

集团工会付给员工的中秋福利费 借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 其他应付款

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快账用户4236 追问 2020-11-13 13:00

集团钱已经打给我们了

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齐红老师 解答 2020-11-13 13:02

应该是你们付给集团的

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齐红老师 解答 2020-11-13 13:02

集团先付钱,你们付给集团

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快账用户4236 追问 2020-11-13 13:03

集团付给我们

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齐红老师 解答 2020-11-13 13:04

如果是你们先付款 借 其他应收款 贷 银行存款  收集团款 借银行存款 贷其他应收款

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快账用户4236 追问 2020-11-13 13:09

那在一起怎么做会计分录呢

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齐红老师 解答 2020-11-13 13:09

如果是你们先付款 借 其他应收款 贷 银行存款  收集团款 借银行存款 贷其他应收款

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快账用户4236 追问 2020-11-13 13:10

刚不是贷集团应付款了么,

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齐红老师 解答 2020-11-13 13:10

你们应收的,应该是其他应收款

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快账用户4236 追问 2020-11-13 13:12

就是,借应付职工薪酬,贷其他应收款?

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齐红老师 解答 2020-11-13 13:12

如果是你们先付款 借 其他应收款 贷 银行存款  收集团款 借银行存款 贷其他应收款

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快账用户4236 追问 2020-11-13 13:12

做费用怎么做分录?

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齐红老师 解答 2020-11-13 13:13

如果是你们发生费用,不存在垫付

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快账用户4236 追问 2020-11-13 13:14

怎么做费用呢

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齐红老师 解答 2020-11-13 13:14

借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款

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快账用户4236 追问 2020-11-13 13:15

不是我们付的钱,是集团工会付的

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齐红老师 解答 2020-11-13 13:15

借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 其他应付款

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你好, 借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
2020-11-13
你好,集团工会给你们付,应该你们付钱给集团吧,怎么还会收到
2020-11-13
同学,你好! 1.计提 借:管理费用/销售费用/在建工程等 贷:应付职工薪酬-非货币性福利(或福利费) 2.实际购进并发放 借:应付职工薪酬-非货币性福利(或福利费) 贷:银行存款等 应交税费-应交个人所得税 说明:发放外购的实物给员工,不得抵扣进项税额,且需要并入当月的工资按照“工资薪金所得”扣缴个人所得税。
2024-01-31
你好,你们是单独成立工会账户给你们返钱让企业使用吗?
2020-10-26
你好 借管理费用福利费 贷银行存款
2022-10-09
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