同学你好,收到集团给员工的报销时,借:银行存款,贷:其他应付款。

请问老师,单位补充医疗保险计提后,统一交给集团管理,如果有员工报销医疗费用年底统计完毕后,次年集团把钱打给我方单位,再给职工。计提的时候借 管理费用 贷 应付职工福利 上交集团 借 应付职工薪酬 贷 银行存款 。请问老师收到集团给员工报销的怎么做账
老师,我单位职工去年借调到集团,工资由我单位发放,计提借管理费用贷应付职工薪酬等,发放借应付职工薪酬等贷银行存款,今年集团又要把借调人员工资拨付给我们,那我们今年怎么入账,能直接冲减今年的管理费用吗?
我公司有一位员工5月社保已经由原单位代缴,现在我公司要把钱5月社保的钱付给对方,我们是集团内部人员调动。请问分录怎么做? 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-往来单位 借:其他应付款-往来单位 贷:银行存款 这样写可以吗?
09:54<问答详情23:56:40后或5次对话后问题结束你好,公司给员工用银行发放工资,回单上有人名,名字分别a,b,c,等员工,那这样计提工资跟发放工资得会计分录怎么做呀?娜娜呢52024-04-0409:51发布96次浏览齐红官方答疑老师职称:注册会计师2024-04-0409:531.按考勤或产量统计表计提工资借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资贷:应付职工薪酬-工资3.发放工资时个税借:应付职工薪酬--工资贷:应交税费--应交个人所得税银行存款5上交个人所得税借:应交税费--应交个人所得税贷:银行存款一不用带着人名吗?会计分录里?
一、购买的只有使用权的车位; 二、用途:专门用于单位员工停车使用; 三、收到的是“不动产销售发票”的情况下; 1.分录: 借 固定资产 -车位 贷:银行存款 2.次月计提折旧(年限20年,合同约定交付日期的次月) 借 管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-非货币性福利 借:应付职工薪酬-非货币性福利 贷: 累计折旧 提示:只是购买使用权,不涉及缴纳房产税。请问老师,根据图片已知条件,写的分录正确吗?
我公司缴纳社保基数和上年度月平均工资不一致,补缴26年1-6月的需要缴纳滞纳金吗,滞纳金按万分之五缴纳吗
老师,我调整发票额度,合同是多少我就填多少吗?算不算调整前的发票额度
老师,请问一下:我们销售砂石料客户转了20万,合同是底价49元/吨含3个点,54元/吨含13个点,我们汇给供应商也是20万,供应商开3个点,底价55元/吨,资金只是在公司账上过一下,这算虚开发票吗?(朴老师)
老师,我公司是旅游文化公司,平时有达人挂链接推我家旅游项目,我公司给这些达人打推销费,这个给达人的款需要代扣个税吗,按什么品目的个人所得税扣呢
小企业会计准则,在汇算完以后收到所得税退税770.1元,分录怎么做?
发放的过节福利费需要申报工资吗
老师,经常提供不了发票,金额小于多少可以提供收据
老师,请问工商简易注销撤销后转普通注销,之前税务简易注销出清税证明还能用吗
请问老师,固定资产去年9月开始忘记折旧,可以不管9-12月折旧,直接在26年1月按原来每月折旧正常折旧吗?
老师好!交纳土地使用税,用不用计提,麻烦老师写一下会计分录?
请问老师,这个扣个税吗?每个春节在岗员工100元
同学你好,这个要扣个税的。