您好 借 银行存款 贷 预收账款 应交税费-应交增值税-销项税额 每月摊销确认收入 借 预收账款 贷 主营业务收入

老师,我们公司场地租赁业务,收了3年租赁费,发票已开,收入应该分期确认,分录怎么做呢
公司租赁房屋后,转租出去的,转租出去的收入计入其他业务收入,租赁费入账,应该是其他业务成本,这部分收到的租赁费发票怎么入账呢?分录怎么写
20年的合同已经期满也根据合同确认收入收款了,但是合同里面的收入性质全部约定的是物业费8万,我们已经按物业费确认了收入,但实际业务是物业费3万,场地租金5万。请问一下现在要怎么修改?而且租赁我们公司的客户公司已经注销了。
2021年-2023年,我公司租赁场地给驾校公司经营,因期间得知我方要拆迁,驾校不肯和我们签场地租赁协议。两年的租赁已经缴纳我们公司,但是财务因为对方没签合同,一直不确认收入入账,这样是不是有问题。收到钱了,增值税纳税义务发生了,并且收入两年都没确认,本年确认是否要调增呢,每年租赁8万。
老师,我们从别家那里租了个场地,然后我们再把场地租出去了,收进来的场地租赁费发票分录怎么写?出租出去的收入是记入主营业务收入还是其他业务收入
企业所得税汇算清缴中调整表中账载金额是这一年的发生额吗。
一建筑企业承包村集体合作社的一建设项目,村集体合作社,需要公司给提供一套项目账,如何做账?是新建一个账套按照项目的完工进度支付情况做一套项目账本吗?
老师你好!问一下需要申报5-10月份的个税是怎样申报,申报工资有扣除个人社保需要加上去吗?老师指导一下
老师晚上好,预收款项24年漏确认收货,年报时收入已调增,已缴纳所得税,25年账务上调整分录:借预收账款。 贷未分配利润,导致25年利润增长,这样会不会重复缴纳所得税呢老师
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理?? 缴纳社保: 借:管理费用-社保费 1034.82借:其他应收款 949.98 借:银行存款 1507.77
老师,参保金的上年在职职工人数怎么填
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理??
老师,母公司投资子公司,母公司欠债,子公司需要一起清偿吗?
老师,小规模纳税人只有费用,和人员工资,没有收入,没有成本,每个月我们一个海外银行给我们基本户打一部分钱,这样弄,回引起来s局查吗
老师,请问公司在建工程未及时转固问题整改方案具体有哪些,谢谢