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借:制造费用 应交税费,贷:银行存款,采购的工具,可以直接这样做吗

2020-11-13 14:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-13 14:23

可以的,可以这样账务处理的

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快账用户1351 追问 2020-11-13 16:43

老师,请问这个应交税费最后怎么结转,这个科目会不会涉及到利润表啊!还是只涉及到资产负债表

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齐红老师 解答 2020-11-13 16:52

应交税费只涉及资产负债表,不涉及损益表的

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快账用户1351 追问 2020-11-13 17:22

老师,还有一个问题如果是出差人员的的报销单据,有普通发票,这个分录要怎么做,是借管理费用-差旅费,应交税费-待认证进项税额,贷银行存款,还是直接不用计这个税额了直接按总金额写分录

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齐红老师 解答 2020-11-13 17:25

你是什么样的普票发票

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快账用户1351 追问 2020-11-13 17:26

增值税普通发票,有一些是免税的,有一些是9%的普通发票

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齐红老师 解答 2020-11-13 17:27

那你这个都是不能抵扣的,直接全部计入费用

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快账用户1351 追问 2020-11-13 17:28

是不是所有的不能抵扣的发票,都全部计入对应科目就可以了,如果是采购产品的增值普通发票也是计入这个里面吗

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齐红老师 解答 2020-11-13 17:30

如果是火车票、飞机票是可以抵扣的 其他的普票不可以

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快账用户1351 追问 2020-11-13 17:32

火车票和飞机票是什么样的可以抵扣!发票界面上体现抵扣税额吗

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齐红老师 解答 2020-11-13 17:35

按照发票上的金额/1.09*0.09,按这个税额抵扣

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可以的,可以这样账务处理的
2020-11-13
同学,你好 需要计提的
2024-04-19
你好,做账是可以这么做的。
2022-10-10
同学您好,你好, 是不可以的,要完整一、借:管理费用——福利费 贷:应付职工薪酬——福利费 二、借:应付职工薪酬——福利费 贷:库存现金(或银行存款、其他应收款)
2023-03-23
你好,学员。可以这么做的
2023-10-07
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