您好,
借:营业外支出
贷:其他应付款-法人

老师我先问问年底了我们单位老板账上显示还差他10万元钱,现金不够银行转账又跨月了,怎么处理呢?原因就是我们的出纳就是老板,平时一些费用报销全是老板在支付,就挂在老板头上在,一直就是这样的。这样的话我怎样操作才可以给老板平账,或者不平账呢?
老师,我单位给客户单位开了10万的发票票面1个点(我们实际收的3个点)现在客户单位要求在支付这笔款项时,把另外2个点的税费扣出来,也就是实际不会支付我们10万元,请问这个情况我在做账的时候需要如何处理呢?
老师下午好,我公司收到对方单位转过来的100万款走账,让我们给他开普票100万,这个款已经在账上差不多一年了,目前我们还没有开票确认收入,现在准备开票,发现对方单位好像不存在了,像这种情况我们要怎么处理,还要开票确认收入吗?要怎么操作才不用确认收入?
老师我单位为建筑施工单位,帮国企建筑单位(未签订合同)拆迁厂房发生人工费50万,然后自己处理废材等卖了120万元(卖方直接打入老板私人),现在国企单位需要处理拆迁厂房资产,扣除50万费用后,根据资产评估方出具的资产净值30万要求我们对公转账给对方。请问这个该怎么处理合适呢?
老师好,去年a客户提货,但是a客户挂的b单位,去年已开票给b单位10万元,票客户已收。具体b客户有没有抵扣不知道。现在因为b单位和a单位闹掰了,目前a单位提出只能对私付款给我们,且还要扣去之前的票钱。这种情况要怎么处理呢?
甲方:中国建筑第八工程局有限公司(总包公司) 乙方:深圳**公司(分包公司) 丙方:佛山市***公司(供货商) 中国建筑第八工程局有限公司是否可以代深圳***公司付款给佛山市***公司,实际是佛山***公司供货的深圳**公司的
临时工也是直接申报工资吗
老师,网银的年费一般计入哪个科目呢
收到建筑服务简易计税3%的专票可以抵扣吗?
郭老师在吗,郭老师接下
老师,建信融通有限公司给开的信息系统增值服务的专票能抵扣吗?
老师,您好,我们是建筑行业,现在异地缴款,水利基金是按照增值税缴纳的,分录怎么写呢?以及企业所得税
董孝彬老师在线吗?前面的问题还弄不明白
老师,公司在没签合同的情况下先发一部分货到客户指定地点,后面客户找各种理由不签合同也不付已发货的款项。这部门货是定制款公司就没拉回来,我想问问这部门货物的成本计入什么科目合适呢?计入资产损失可以吗?谢谢
老师,我们单位要给别人10万的好处费,老板私卡垫付了,我们单位的账上,要怎么做才能体现欠了老板10万元,或者这种情况下,怎么处理更合适