不要的作为营业外支出处理
销售一批货物,本来说货到付款,我们先垫付了运费,但是后来客户不要了,这个运费我们怎么做账务处理
销售一批货物出去,客户退货回来给我们,我们支付的运费,这笔运费怎么做分录呢?
我们垫付了供货商的包装运费,分录应该是借应付账款贷现金,但是这个应付账款里面有我们一个客户的一半运费,这个运费也是我们垫付的,应收账款也增加,分录怎么做呢?
老师您好,想问下,采购货物时,对方公司发来的货物运费是我方先垫付的,后期来对账时,用运费冲减货款,这个要怎么做账?另一种情况是运费是我们自己支付,要怎么做账?
我们给客户销售货物,运费先由我们垫付,然后客户连同货物价格和运费一起转给我们,关于运费这部分成本我们需要给客户开什么发票
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?
还有一个是,我们与客户没沟通好,导致司机等了一天,才卸货,后来给司机800元,作为补偿,这种怎么做账务处理
也是作为营业外支出处理
那实际有发那么多货出去,但是客户说少发了,这种怎么账务处理呢
中间没收到的如果是遗失的话也计入营业外支出