不要的作为营业外支出处理

销售一批货物,本来说货到付款,我们先垫付了运费,但是后来客户不要了,这个运费我们怎么做账务处理
销售一批货物出去,客户退货回来给我们,我们支付的运费,这笔运费怎么做分录呢?
我们垫付了供货商的包装运费,分录应该是借应付账款贷现金,但是这个应付账款里面有我们一个客户的一半运费,这个运费也是我们垫付的,应收账款也增加,分录怎么做呢?
老师您好,想问下,采购货物时,对方公司发来的货物运费是我方先垫付的,后期来对账时,用运费冲减货款,这个要怎么做账?另一种情况是运费是我们自己支付,要怎么做账?
我们给客户销售货物,运费先由我们垫付,然后客户连同货物价格和运费一起转给我们,关于运费这部分成本我们需要给客户开什么发票
小微企业向银行借款用交借款合同印花税吗?税率多少?如何申报?会计分录?
我们让分包方多给开了点发票 代发工资也做了 发票也开了 就相当于成本多了一倍 把合同改一下 这样风险不大吧
建筑行业,开办公用品,快递的发票需要备注工程名称,工程地址吗?
请问老师:有一个公司,24年度所得税汇算,有72000元的亏损可以弥补,但会计在25年度一季度月度申报,并缴纳季度所得税77.24元。可是,25年全年度才盈利7000元,是完全可以弥补以前年度亏损的,这个缴纳的所得税77.24元怎么处理?是退税吗?还是?
老师,想问一下老板没有领工资,可以先零申报吗?等到汇算清缴前领了工资再报个税
申报新员工11月工资表个税时 入职日期都填了11月份,结果累积减除费用是10000,多了一个月,怎么办,改怎么处理
老师,1月筹建期报税是不是都填0?应该依据什么,有点不确定
老师好,请问公司给员工交养老比如3000,个人承担200元,请问分录怎么做啊,还有交公积金,企业200,员工200这分录怎么做啊!谢谢
你好。老师,这么晚了打扰下,想问下您。我们是销售药品1在再赠送同类或者其他类产品1盒,这样的话按照⛰折走可以吗?
老师,那个社保每年调基数,咋调的,是医保社保都调吗?还是只有社保调?
还有一个是,我们与客户没沟通好,导致司机等了一天,才卸货,后来给司机800元,作为补偿,这种怎么做账务处理
也是作为营业外支出处理
那实际有发那么多货出去,但是客户说少发了,这种怎么账务处理呢
中间没收到的如果是遗失的话也计入营业外支出