您好, 1、业务登记明细账,制作汇总表,根据上面的月末余额登记总账; 2、在最后一行写过次页,后面写承前页填上就可以了。

老师您好,是在用友系统的那个应收款管理里面,我设置那个,初始设置里面的基本科目设置的时候,我选择科目(如应收账款1131)的时候,他说我的“科目不是受控系统科目,此处应该选择受控系统的科目”。可是如果我现在去总账的会计科目那里去修改那个受控系统把它改成应收系统的时候(没有修改之前就是我原先设置的是空白,就是无),它就会弹出一个提示框说“此科目已使用修改售后系统,可能会造成数据错误,是否继续?”。而且我的那个应收账款系统一直都是启用的。这个问题解决不了,我就无法把那个科目打上去,就不好去继续这个应收账款系统里面的一些和科目有关的设置。好像,这个系统里所有和科目有关的我都确定不了科目,它都会弹出一个提示框,说我的那个科目不属于他的受控系统。
老师您好,像总账、三栏式明细账这些账本,是如何使用的呢?这些账本同时记录几十个科目,那如果前一个科目的账页已经用完了,而后一页又记了另外一个科目,这种情况怎么办?
老师您好,是在用友系统的那个应收款管理里面,我设置那个,初始设置里面的基本科目设置的时候,我选择科目(如应收账款1131)的时候,他说我的“科目不是受控系统科目,此处应该选择受控系统的科目”。可是如果我现在去总账的会计科目那里去修改那个受控系统把它改成应收系统的时候(没有修改之前就是我原先设置的是空白,就是无),它就会弹出一个提示框说“此科目已使用修改售后系统,可能会造成数据错误,是否继续?”。而且我的那个应收账款系统一直都是启用的。这个问题解决不了,我就无法把那个科目打上去,就不好去继续这个应收账款系统里面的一些和科目有关的设置。好像,这个系统里所有和科目有关的我都确定不了科目,它都会弹出一个提示框,说我的那个科目不属于他的受控系统。
老师您好!我们公司以前账都是在外面的代理记账公司做的,现在拿回来才发现乱的不行,连银行账都对不上,科目使用混乱。现在一点点对,但是有快十年的账,从头捋,耗时耗力不太现实。这种情况怎么办?轧出个数做调整吗?如果是怎么调整?损益类的做到 以前年度损益 吗?我现在一头雾水。请老师帮忙解答一下,谢谢您!
老师,小白提问 老师我发的图片您可能看不到。如果能看到图片,请您批改一下作业,是这样的 月末结转损益 本年利润 借方:41547 贷方:0 三栏明细分类账,打开 账页格式: 借方 贷方 借或贷 余额 根据借贷记账法权益类科目借减贷增,增加方在哪方,余额就在哪方 本年利润科目属于所有者权益类科目,借减贷增,余额在贷方。 我的问题来了:现在月末,本年利润是借方余额:41547 贷方:0 那么,登记账簿的时候 三栏式明细账 借方41547.00 贷方:0 贷 41547(我用红字写的) 我这么填我不太确定对不对。 或者我不用红字,直接用黑字 就是:贷 —41547
老师好,出口退税实操问题,请问,有一票报关单我这边退税系统总是无电子信息,专管员那边能查到信息,这种情况能手动填写明细表申报吗?
老师请问一下:代收款对方承担手续费,比如代收款时:借——银行存款1000 借——手续费2 贷——其他应付款1002,那我在转回代收款给对方时如何处理手续费与代收款产生差异
老师,请问空地租赁开好多的税率?
员工当月的奖金是不是需要合并到工资里一起申报个税
淘宝是根据支付宝流水来做账吗?支付宝统计的收入跟千牛推送的收入总金额是对不上的
老师上个月员工做工资的时候给她个人多扣了1.04元的社保。使得我的社保明细账不平了。这个要怎么做账才能平。下个月我直接在社保里给员工少口1.04可以吗。 但是社保这个分录怎么记分录才能平。
想叫房东开租赁发票给我,一个月2000两年没开了,48000,但是所有税费都是我们出,得多少钱呀?怎么算
老师,咨询一个问题,个体通过微信支付,然后最终转到公司对公账上,这边分录可以这样做吗,借其他货币资金,贷预收账款
老师,请问一般纳税人卖公司汽车,2万卖给个体工商户,开普通发票,要开几个点?需要交什么税?
老师这张发票咋做账,材料和安装费