您好, 1、业务登记明细账,制作汇总表,根据上面的月末余额登记总账; 2、在最后一行写过次页,后面写承前页填上就可以了。
老师您好,是在用友系统的那个应收款管理里面,我设置那个,初始设置里面的基本科目设置的时候,我选择科目(如应收账款1131)的时候,他说我的“科目不是受控系统科目,此处应该选择受控系统的科目”。可是如果我现在去总账的会计科目那里去修改那个受控系统把它改成应收系统的时候(没有修改之前就是我原先设置的是空白,就是无),它就会弹出一个提示框说“此科目已使用修改售后系统,可能会造成数据错误,是否继续?”。而且我的那个应收账款系统一直都是启用的。这个问题解决不了,我就无法把那个科目打上去,就不好去继续这个应收账款系统里面的一些和科目有关的设置。好像,这个系统里所有和科目有关的我都确定不了科目,它都会弹出一个提示框,说我的那个科目不属于他的受控系统。
老师您好,像总账、三栏式明细账这些账本,是如何使用的呢?这些账本同时记录几十个科目,那如果前一个科目的账页已经用完了,而后一页又记了另外一个科目,这种情况怎么办?
老师您好,是在用友系统的那个应收款管理里面,我设置那个,初始设置里面的基本科目设置的时候,我选择科目(如应收账款1131)的时候,他说我的“科目不是受控系统科目,此处应该选择受控系统的科目”。可是如果我现在去总账的会计科目那里去修改那个受控系统把它改成应收系统的时候(没有修改之前就是我原先设置的是空白,就是无),它就会弹出一个提示框说“此科目已使用修改售后系统,可能会造成数据错误,是否继续?”。而且我的那个应收账款系统一直都是启用的。这个问题解决不了,我就无法把那个科目打上去,就不好去继续这个应收账款系统里面的一些和科目有关的设置。好像,这个系统里所有和科目有关的我都确定不了科目,它都会弹出一个提示框,说我的那个科目不属于他的受控系统。
老师您好!我们公司以前账都是在外面的代理记账公司做的,现在拿回来才发现乱的不行,连银行账都对不上,科目使用混乱。现在一点点对,但是有快十年的账,从头捋,耗时耗力不太现实。这种情况怎么办?轧出个数做调整吗?如果是怎么调整?损益类的做到 以前年度损益 吗?我现在一头雾水。请老师帮忙解答一下,谢谢您!
老师,小白提问 老师我发的图片您可能看不到。如果能看到图片,请您批改一下作业,是这样的 月末结转损益 本年利润 借方:41547 贷方:0 三栏明细分类账,打开 账页格式: 借方 贷方 借或贷 余额 根据借贷记账法权益类科目借减贷增,增加方在哪方,余额就在哪方 本年利润科目属于所有者权益类科目,借减贷增,余额在贷方。 我的问题来了:现在月末,本年利润是借方余额:41547 贷方:0 那么,登记账簿的时候 三栏式明细账 借方41547.00 贷方:0 贷 41547(我用红字写的) 我这么填我不太确定对不对。 或者我不用红字,直接用黑字 就是:贷 —41547
一般纳税人,开普票要缴税吗?
董老师好!您在线吗?有问题想咨询。
5月的开票额度没有用完,6月开票时可以接着剩余额度用吗?
以银行汇票背书购买原材料,属于经营活动现金流出吗?
公司股权变更时,税务会根据注册资金来评估转让价格吗?
老师,账上有预收,其实是假的,公司没有钱运转,也没走借款,老板的另一个公司通过银行备注写的维修安装费款,现在想退回可以吗,这款都是24年收的,退回有那些风险,怎么做好。
接个没啥业务的上市公司,不再生产了车辆了,只剩下车辆租赁了!为啥看它资产负债表上只有实收资本没有股本啥的呢?我印象中学习时有股本啥的来着呀
老师,我司生产叉车,做叉车租赁!请问假如一共生产出10台,出租出去6台,剩下4台!这4台每月也需要累计折旧吗?
甲公司欠乙公司500万,甲公司以400万的存货。偿还500万欠款。存货账面价400万,公允价值450万。该业务会计分录怎么写。是否适用销售?如果不适同销售理由是什么。
建筑行业,EPC项目,设计到下游分包单位,开发票问题,合同问题,具体要怎么操作,会存在税差吗?有推荐学习的书籍,或者要去哪里学习EPC项目的财税知识?