你好,这个按照差额交税的

344、某高校张教授为居民个人纳税人,2019年取得部分收入项目如下(1)2019年1月,张教授为他人提供担保取得收入20000元。(2)2019年2月,张教授出租一套住房,取得当月不含税租金收入3900元,财产租赁过程中缴纳的税费200元,发生修缮费800元。(3)2019年3月,张教授转让一套房产取得不含增值税收入200万元,该房产买入时的价格为150万元,转让时发生合理的税费1万元。(4)2019年5月,张教授向某企业提供其专利权的使用权,取得所得7000元。(5)2019年12月份,张教授因持有7个月前购买的某上市公司股票,取得该公司股票分红所得10000元。其他资料:已知个人出租住房,暂减按10%的税率征收个人所得税。要求:根据以上资料,回答下列问题。(1)计算张教授1月为他人提供担保取得的收入应缴纳的个人所得税为多少元?(2)计算张教授2月取得租金收入应缴纳的个人所得税为多少元?(3)计算张教授3月因转让房产应缴纳的个人所得税为多少万元?4)计算张教授5月因提供专利权的使用权应预扣预缴的个人所得税税额
2020年6月方某取得好友赠送的房产,赠送合同注明房产价值100万元,方某缴纳了相关税费5万元并办理了产权证。方某取得该房产应缴纳个人所得税( )万元。 9.5 10 19 20 接收捐赠不是要按偶然所得吗,为什么要扣减相关税费呢
2、经营所得: 1~12 月份,李某与另外4个朋友合伙经营-一个酒吧,全年实现经营所得 400000元,按合伙协议在合伙人中进行了平均分配。要求:计算李某取得的经营所得应缴纳的个人所得税额。 3、财产租赁所得: 3~5月份,出国学习,期间将其国内自己的小汽车出租给他人使用,每.月取得租金收入5000元,每月应缴纳的各种税费为300元。要求:计算李某取得的财产租赁所得应缴纳的个人所得税额。 4、财产转让所得: 7月份,以每份240元的价格转让企业债券500份,发生相关税费650元,债券申购价每份200元,申购时共支付相关税费350元。要求:计算李某取得的财产转让所得应缴纳的个人所得税额。 5、股息所得: 8月份,从境外取得股息所得折算成人民币17000 元(税后),已在境外缴纳个人所得税折算成人民币3000元。要求:计算李某取得的股息所得在我国境内实际应缴纳的个人所得税额。 6、偶然所得:12月份,购买体育彩票中奖应获得奖金50000元,将其中的20000元通过市民政局捐赠给地震灾区。要求:计算李某取得的偶然所得应缴纳的个人所得税额。
张某为我国居民纳税人,2019年发生以下经济行为:(1)取得境外某企业支付的专利权使用费15万元,该项收入境外纳税1万元并取得境外税务机关开具的完税凭证,已知该国与我国之间尚未签订税收协定。(2)以市场价200万元转让2008年购入的家庭唯一普通商品住房,原值60万元,转让过程中缴纳税费0.6万元。(3)拍卖海外回流文物(已经文物部门认定),取得收入800万元,该文物无法确定财产原值。其他相关资料:除上述收入外,张某2019年无其他收入;张某综合所得的年度扣除金额为80000元。问题(1):判断张某取得的专利权使用费境外所纳税款是否能在本纳税年度足额抵扣并说明理由。问题(2):计算张某从境外取得的专利权使用费在我国应缴纳的个人所得税。问题(3):判断张某转让住房是否应缴纳个人所得税并说明理由。问题(4):说明张某取得的拍卖收入缴纳个人所得税时适用的所得项目和税率。问题(5):计算张某取得的拍卖收入应缴纳的个人所得税。
(2)3月,将自有的一项非职务专利技术提供给ABC公司使用,一次性取得特许权使用费收入6万元。(3)5月,一篇论文被东海大学出版社采纳,编入其论文集出版,获得稿酬5000元;次月因添加印数又取得追加稿酬2000元(注:境内所得均已预扣预缴了个人所得税)。(4)5月,转让2012年购买的精装公寓一套给宏利办事处,售价230万元,转让过程中支付相关税费13.8万元。该套房屋的购进价为100万元,购房过程中支付的相关税费为3万元,所有税费支出均取得合法凭证,假设不考虑房屋折旧因素。办事处已扣缴了个人所得税。(5)6月,因提供重要线索,协助公安部门侦破某重大经济案件,获得W公安局奖金2万元,已取得公安部门提供的获奖证明材料。(6)9月,在参加友好商场组织的有奖销售活动中,中奖所得共计价值3万元,将其中的1万元通过市教育局用于公益性捐赠。友好商场已按扣缴税后的奖金兑付。计算扣缴个人所得税应纳税额
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