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发票多开材料款怎么入内账啊,有长期业务往来的企业怎么写分录

2020-11-14 08:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-14 08:25

你好 你是付款方对吗 就按实际收到的材料入账 

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快账用户6199 追问 2020-11-14 08:26

嗯嗯,是的哦

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快账用户6199 追问 2020-11-14 08:26

怎么写分录呢

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齐红老师 解答 2020-11-14 08:26

你好 借原材料 贷银行存款 

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快账用户6199 追问 2020-11-14 08:27

如果是收款方呢

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快账用户6199 追问 2020-11-14 08:27

这种怎么写分录呢

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齐红老师 解答 2020-11-14 08:30

你好 借银行存款 贷应收账款等 

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快账用户6199 追问 2020-11-14 08:30

发票金额多出来的不管吗?

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齐红老师 解答 2020-11-14 08:31

你好 内账是按实际的金额入账 

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齐红老师 解答 2020-11-14 08:31

你好 对方多支付的记营业外收入  

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你好 你是付款方对吗 就按实际收到的材料入账 
2020-11-14
你好!内账按实际入,不按发票入
2021-08-13
可以暂估入库,来料单可以做外账,5.31之前汇算清缴还没有发票纳税调增,
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2021-11-15
借原材料贷银行存款。借银行存款贷原材料,借原材料贷银行存款。
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