你好! 借:银行存款 贷:营业外收入
老师,你好,我们单位收到了一笔事业服务中心双重预防机制打来的补助款,该怎么记账
老师你好,我们是景区,就是有一个单位去年打了一笔钱30000到我们公司,当时备注的补助然后我直接计入营业外收入了,这个月老板说这30000是该单位存在我们账户要买农产品的钱,已经从公司账户打还给对方了,接着对方因为买了我们公司产品马上又打了一笔20000货款到账,这个要分别怎么入账呀?我之前做错的账怎么调呢?
老师,我是事业单位会计制度。 收到一笔往来现金,财务会计借:库存现金,贷:其他应收款。支出的时候财务会计该怎么记账!预算会计又该怎么记账
老师,你好,有一笔抚恤金由养老中心转到我单位基本户上,发放的时候也应该从基本户发放,但出纳从零余额账户支付了。本来基本户收的时候财务挂一个其他应付款,支的时候冲一个其他应付款就行了,不用做预算会计,现在从零余额账户支了,收到这笔钱和支出这笔钱的时候财务会计和预算会计应该分别怎么做账啊?
你好老师,我单位是全额拨款事业单位,2022年11月财政局拨付了一笔项目资金,当时财务会计:借:单位管理费用,贷:财政拨款收入。预算会计:借:事业支出贷:财政拨款收入年末,财政局说一般公共支出超了,需要将这笔支出调到存量资金中列支,这个分录应该怎么做呢?谢谢
郭老师,我们汇票贴现要怎么算贴现率
老师。地面维修项目应该开建筑服务-下面哪个明目?开建筑服务-劳务费可以吗
老师,请问可以用法人名下的其他应付款转成实收资本吗?(其他应付款里面比较多的是报销产生的,还有支付工资的)谢谢
老师,请问24年12月的工资在扣缴端申报时,所属期是哪个月呢,谢谢
老师,出口企业报关费和港杂费的发票和国际货运代理发票开在了一起,这是不是不对?现在我们要给业务规范一下,该怎么要求呢?发票方面还有哪些需要规范的呢?
老师您好,请问当时所的税中 应交所得税=应纳税所得额×所的税税率 应纳税所得额=税前会计利润+本期发生的影响损益的可抵扣暂时性差异−本期转回的影响损益的可抵扣暂时性差异−本期发生的影响损益的应纳税暂时性差异+本期转回的影响损益的应纳税暂时性差异 应纳所得税额=税前会计利润+纳税调增−纳税调减 这3个计算公式对吗?请问他们3个有什么联系呢?
老师您好,个体工商户他经营销售玉米小麦,他开的发票是可以免税的是吗
公司应该从3月开始给员工申报社保,结果3月漏了,从4月开始缴费,现在已经6月了,怎么给他补缴3月的呀?
我们公司上个月收到投资款50万,但是印花税是年报的,我应该如何操作?需要先在工商系统公示吗?
公司投资人退股,工商查询3月13日已经退股了,公司法人现在才告知我,银行上也没有资金往来,这个要怎样处理的怎么处理的?
老师,这笔款下个月就又付出去了,只是在账上待一下,领导说计入补贴收入,这样对吗
相当于你们是帮别人代收这笔钱吗?
是的,老师
那就不算收入,做以下分录: 借:银行存款 贷:其他应付款 转给别人时分录: 借:其他应付款 贷:银行存款
好的,老师,谢谢了
不客气,祝你工作顺利!