你好,正常情况下是次月15日之前需要申报缴纳。

老师 我们采购合同的印花税就是申报增值税的时候一起申报吗?我们9月份采购合同都没申报 发票没到 这个要怎么处理呀
我给其他公司开发票,收到货款 这个在申办印花税的时候是选购销合同吗? 还有就是我给别人付款收到发票这个可以选技术合同吗
我这边收到采购的发票他的这个印花税我最迟可以什么时候申报?
老师,税费种综合申报,这个月我们采集了印花税,就在 综合申报 里采集的,发送的时候为什么显示是0呢?
老师。我申报印花税。我们是小微粒企业。印花税可以减半。我采集税源的时候。为什么没有减半呢
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
这个不用管认证不认证吧?
你好,是的,印花税申报与有没有认证没有关系的。
就是我账面上做多少应收应付 然后把本期两个科目加在一起的金额申报印花税吗?
你好,不一定是根据账上的应收,应付申报 而是根据相关应税行为发生金额申报