你好 你们实际业务 是购销的话 按购销合同来交纳印花税的 。 你们要看业务是什么才好判断选择什么合同的
我给其他公司开发票,收到货款 这个在申办印花税的时候是选购销合同吗? 还有就是我给别人付款收到发票这个可以选技术合同吗
我公司是搞研发的,给移动公司签了一个合同,发票是信息技术服务,给他们研究了一个项目,我计入借应收账款贷其他业务收入了,这样对吗,可以记入研发费用吗
老师好,我公司在未完成合同时按照合同金额全额开具了发票给合同购买方,并且缴纳了税款。现在合同取消了,款也收不到了,那这个发票我只能冲红吗,还是可以一直作为应收挂在账上
老师好,我公司在未完成合同时按照合同金额全额开具了发票给合同购买方,并且缴纳了税款。现在合同取消了,款也收不到了,那这个发票我只能冲红吗,还是可以一直作为应收挂在账上
公司有个销售合同,没收款也没开票,但是已经发货了,对方也收到了,这样我做账的时候可以先确认收入吗。过几个月再给他开票?
我表达的第一个是购销合同吗?开发票收款
你好 1. 是的 你们销售 收到货款 这个就是购销合同来报印花税的
那我收到发票 付款那个是技术合同 可以直接选技术合同报印花税吗
你好 是的 如果你们是技术服务方面的 就是按技术合同来交纳印花税的
如果是购销合同我写的技术合同这个会有影响吗
你好 会影响的。 你申报错误了 与你实际业务不一致
税务局会找吗
你好 如果你们报税比如增值税你报的是购销货物的 。 你跑去报了技术合同 这个是服务 就可能后期找你