你好 你可以代开发票 或则写收据 做无票收入 ; 你做其他业务收入处理 。
为什么教材所得税是营业利润*25%,这个题又是税前利润*(1-25%)
领用已计提过减值准备的原材料,咋做账,比如,原材料账面价值80,已计提减值准备20,全部领用,
存货期末计量,如果原材料用来出售,那可变现净值以该材料的估计售价-销售税费对吧
老师,劳务合同的个税如何计算和缴纳?全国是一样的标准吗?
老师,劳务合同的个税如何计算和缴纳?全国是一样的标准吗?
老师,劳务合同的个税如何计算和缴纳? 全国是一样的标准吗?
在2023年3月购买的原材料,2024年4月才发现未入账,就做在了2024年,税务来检查,该怎么说明情况呢
老师,制造行业在未生产期间产生的直接人工和制造费用能在下次生产产品的时候计入成本里面吗
老师,我想问下“关于小规模到升级成一般纳税前无收入并未产生申报纳税的话,海关进口增值税缴款书是可以在升级一般进行抵扣”请问这个无收入并产生纳税申报的期间是如何界定的呢?比如我们公司3.19成立的,税种认定是4月1日,缴款书是6月27日产生的,升级一般是7月1日。但是这期间我们有开过票。这种期间算不算无收入并纳税申报呢
企业所得税交税的应纳税所得额是不是报表上的净利润呢
就是说不在营业执照范围内的经营范围也是可经营的,取得的收入也是可以的是吧
你好 是的。 做其他业务收入来核算
那营业执照上面的经营范围没有任何作用呀,比如我是卖电脑的,我也可以卖点服装啥的吗
你好 你 偶尔发生的 可以去做账 其他业务收入。 你经常发生的 就得增加范围来 开票 报税了。 不然你到时报税报不了的
为什么报不了税呢?
你好 到时 你没有税种税率的核定。 你申报表到时可能 申报不了对应的 税率栏次的
老师,我们医疗服务是免税的,如果偶尔发生的其他业务收入不在免税范围内,怎么办呢?
你好 那你们就得 填写在对应栏次里面 选择税率 比如是服务的话 选择服务栏次去填写 如果你系统提示你报不了的 就得去税局大厅报税的
就是说不是医疗服务的话,我把它跟医疗服务一起算在主营业务收入下面就不可以是吗?就是说金额不大,次数不多的情况下
你好 你要分别来核算。 千万记住了 免税 收入和 应税收入千万不能混着做 。到时你一起混着做了 税务局会不让你享受免税的。