您好 这个不匹配是正常的 没事的 给税务说明就可以了
我是物业公司会计,要问问,物业公司预收了一年的物业费,又开具了发票给业主,报税时又要按照开票金额报税,主营业务收入和报税收入不匹配怎么办
老师好,问一下物业公司收取的物业费按权责发生制分摊收入,但开票是按照一年的物业费金额开的,相当于是本月只是确认本月一个月的收入,还有11个月是预收,报增值税的时候开票金额是全报的,以后又有分摊,这怎么办
麻烦问一下,物业公司,只有开物业费发票的权限,但是收电费了,业主需要开具收电费发票怎么办,电费是按1.2收的,电力局收费是1收的,电力局每个月给物业公司开发票,但是不单独给哪一户业主开,应该怎么办
物业公司2021.12.1日预收2022一年的物业费10万元,并且开具了发票。请问报税时要怎么填列?
老师好,我是物业公司会计,想咨询一下,物业公司要转公共收益给业主委员会,但是公共收益物业公司已经全额交税申报收入,现在又要把一部分转给业主委员会,但是业主委员会没有发票,只有收款收据,请问给如何做账
公司买车,停车位费用,计入什么科目
购进的红酒说是招待、摆台以及甜点使用的,这种咋做区分啊
咨询下:银行账户大额出款,公对公,目前需要提供合同或协议吗?
老师,请问公司购买酒水作为业务招待费,在购进和领用时需要缴纳印花税吗
老师,企业应付款转营业外收入,财报怎么改?
老师想问下24年11月收到一张普票,次年6月对方又把这张票冲红了,重新补了一张专票,我们这边要怎么处理啊
老师你好!个税申报经营所得,到年底会按工资合并一起核算个税吗?
我们出口的结算方式是人民币,报关单也是人民币,请问,这个能报出口退税吗。
这个资料二,我理解不好,不应该是账上不能确认收入是0,税法说是收到货款记入当期应纳税所得额是20,应该是递延所得税负债才是,答案是递延所得税资产,帮忙求解,谢谢,详细一点哈,谢谢老师
制造企业购买商务轿车可以抵扣进项税吗
那我每个月申报的时候还需要申报未开票收入吗
您说的是增值税申报吗?
因为的我收入中会包括本年收往年的欠收,本年收本年的,还有预收下一年的
您说的是增值申报还是企业所得税申报
是的 增值税申报
增值税申报 您填写申报表的时候不是根据开票金额填写的?
里面不是有已开票未开票么
已开票就是按照开票金额自动带出,未开票不是要自己填写
那您已经按开票总额填写了收入 现在就不需要再填写了啊
也就是说我只要按开票金额报税,未开票的就暂时不用报,等年底在申报
您当期有未开具发票收入 是对应当期产生的收入?
嗯嗯 是的
但是我必须在我的收入里区分出本年收往年的欠收,本年收本年的,还有预收下一年的,才能分得出未开票的
您前面追问了一句 没看见您追问的那句 未开具发票收入 是要自己在增值税附表一未开具发票栏次填写
前面回答了一句 是的,但是我必须在我的收入里区分出本年收往年的欠收,本年收本年的,还有预收下一年的,才能分得出未开票的
已经开具发票的 就不需要再填写 当期的收入没有开具发票 就填增值税附表一未开具发票栏次 然后账上对应确认当期的收入 本年收往年的欠收 本年收本年的,还有预收下一年的, 您说的是账务处理 还是增值税申报
报税和账务处理都要
预收的进入预收账款,本年收往年入主营业务收入,本年收本年的也是计入主营业务收入
是这样处理的啊 本年的 跟前期的 都应该计入主营业务收入 但是报税 前期已经开具过发票的 就不需要再申报了 只是本期的收入暂时没有开具发票的 才需要填未开具发票处理
那我那个预收已经开了发票的,也是要裹在那个报税金额里面呀
预收已经开了发票的 您前面增值税已经填了数据 现在申报不需要填写啊