借应交税费应交增值税转出未交增值税 应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税进项。
年末进项有留底税,如何结转增值税?会计分录?
请问,有留底税额,结转增值税分录怎么做
期末增值税有留底,结转增值税会计分录怎么做?留底的税额在哪个科目体现
每个月进项税额都有留底,年底也有进项税额留底,这个增值税的明细科目月底怎么结转,年底又怎么结转平掉
老师,应交增值税三级科目期末有留底,如果不结平的话应该留哪个科目的金额
发票是200元,报销实际是198元,付款也是198元,做账怎么做呢?
没有合同根据什么交印花税
付款收不回来发票如何账务处理,需要什么依据
企业报年报,这个资产总额这些数据保留两位小数是吗,还是全填上
老师之前会计迁移账套过来,损益未迁移过来,做了几个月账,现在他把损益类迁移过来,资产负债表试管不平衡怎么回事
请问老师,上个月的业务活动成本做成了管理费用,要怎么更正?直接借:业务活动成本,贷:管理费用可以吗
请问老师给公司申报个税怎么下载 ,有网址吗?
老师,我们出口外贸公司,免费的样品要怎么报关
请问去税务局更正去年的个税申报需要带那些东西
2024年11月小规模公司项目要求先开票,竣工后实际工程款比开票额小,现在红冲,重新开,是负数,会有什么风险吗?
留底税额在转出未交增值税科目体现吗?
你好 是的 是这么理解的
好的,谢谢
不用客气的 工作愉快