你好,这种业务类似基金性质 计入管理费的同时冲减剥离费专款

公司属于改制后企业 ,改制时老板交入 一笔退休职工剥离费专款,每年会支出一笔老年活动经费 ,问该笔老年活动经费可以去冲减剥离费专款呢还是计入管理费到汇算清缴时做纳税调增呢?
预算会计和财务会计的分录
2022-实训五(费用、支出的核算)(二)资料:红星公司2022年6月发生下列经济业务:1、以银行存款支付产品展览费用2000元,增值税税率为6%,增值税120元,电视台广告费30000元,增值税税率为6%,增值税1800元。2、计提本月短期借款利息2900元,长期借款利息9500(其中:应计入在建工程3000元)。3、银行存款捐赠“希望工程”50000元。4、以银行存款购买印花税票1200元。5、从银行提取现金支付离退休人员工资8800元,离退休人员医药费300元。6、以银行存款订阅下年度报刊费4800元,增值税税率为9%,增值税432元。7、以现金支付职工生活困难补助费3000元。8、以现金购买零星办公用品800元,增值税税率为13%,增值税104元。9、以银行存款支付各项税收罚款及滞纳金4600元。10、以银行存款支付银行承兑汇票手续费300元。(三)要求:1、根据上述经济业务编制会计分录;2、计算企业当月的管理费用,销售费用,财务费用老师会计分录咋写啊,还有具体数额是多少呢
老师你好,我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整,该费用的发票是在23年2月份开来的,但是当时预提的时候,因为发票没开具,而且当初它家每次都开的普通发票,所以我按含税价预提的费用,23年收到发票后,发现对方开的是专票,小规模企业有一个0.01税率的增值税,因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税,我在冲该笔预提费用时,只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的,剩下的0.1万元无法冲减费用,于是在23年做22年所得税汇算清缴时,把0.1万元做了调增处理,现在是纳税申报的问题解决了,但是在账务上,我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀,因为在23年做冲预提费用时,0.1万元这个部分是做的借进项税金,贷其他应付款,感觉这样重复做了,有什么办法不重复也能正确入账呢,麻烦老师解答下,谢谢
2023年,某未实行预算一体化管理的事业单位发生与资金结存业务相关的经济业务如下:(1)在开展专业业务活动及其辅助活动的过程中取得事业收入100000元,款项已存入银行。(2)收到从其他单位调入的财政拨款结转资金50000元,款项已存入银行。(3)2022年通过国库集中采购方式采购一批办公用品,后发现有质量问题,予以退货。现接到代理银行转来的零余额账户退款通知书,收到对方公司的全额退款80000元。(4)在开展专业业务及其辅助活动过程中发生培训费等支出60000元,款项已通过银行存款支付。(5)动用专用基金购买设备一台,价值45000元,款项以银行存款支付,设备已交付使用。而且,该项专用基金是从非财政拨款结余中提取的。(6)某个非财政拨款的专项任务已完成,项目剩余资金50000元。现通过银行存款将剩余资金退回给原资金拨出单位。(7)该单位有企业所得税缴纳义务。通过银行存款缴纳所得税250000元。要求:根据上述经济业务编制相应的预算会计分录。
老师 我想问下缺成本票的情况下 现在没有业务 有没有好的建议啊
老师 我想问下个人代开发票的交的个税显示是1.3的经营所得税 这个是要次年1-3还是3-6做汇算啊
老师:2026年1月交的2025营业账簿印花税,直接列支1月份的费用,还是需上年利润调整?谢谢!
个体工商户。每个月利润都分红,那么是每个月都要申报税吗?还是大征期申报就可以?
老师好,1月份的增值税还没报,我在系统里勾选的进项抵扣发票,并申请了统计,今天又开了几张票,我撤销了统计,为什么未勾选进项里没有1月份勾选的进项票呢?因为增加了销项税,要增加抵扣的进项,除了1月中旬勾选的,我再勾选增加的进项行不行呢?如果不行,该咋办呢?
老师,您好,工资一个公司是工资薪金一个公司是劳务报酬,都已交税,个税汇算清缴的时候还用补税吗
老师,请问,第一个问题外贸公司调汇是调哪些科目?第二个问题外贸公司的外币银行账户需要天调汇吗?第3个问题在实际工作当中收到外汇是以收到外汇日期作为汇率,还是以每月第一个工作日日期作为汇率入账呢?
股权转让变动怎么做,求流程指引,谢谢
外账上班的老师,麻烦说下,谢谢。 外账公司,比方说,客户增值税税负2.54%,结果1月份进不了材料导致全额纳税(2万)按以往来说,年总共才交5千不到。那么1月开出去的,还是得进来发票抵利润,那么我该怎么计算进票叫客户开回来,后面11个月都全额抵扣不交税了。就是账上又得永远得滞留多交税的这部分发票?(开票金额又少,又小)
外账公司,比方说,客户增值税税负2.54%,结果1月份进不了材料导致全额纳税(2万)按以往来说,年总共才交5千不到。那么1月开出去的,还是得进来发票抵利润,那么我该怎么计算进票叫客户开回来,后面11个月都全额抵扣不交税了。就是账上又得永远得滞留多交税的这部分发票?(开票金额又少,又小)