你好 可以的。 你们内外账分开的话 可以这样来开
老师,我们公司收购了一家公司,我们是2020.4月开始接手做内账,但是之前这家公司是没有做过内账的,他那边移交给我们的基本户银行卡有几毛钱的余额,还有两张老板的私人卡也有点余额,那我们从4月开始建账的话,这个余额录入期初数据又会不平,那应该怎么做才能把这个余额做进去呢?
准备接手一家公司的内帐和外帐,外帐之前在代帐公司,内帐没有做,盘点实际余额是多少,就是建内帐的期初数 银行卡至少也得有三张吧,外帐是基本户和一般户,内帐包括基本户,一般户,还要一张私人帐户,是这样吗
想咨询你点事 我在一个家具厂上班,这个月刚来,之前只有流水账,也没用做成本。老板让把内帐补上,还要做成本 他现在的情况是这样,有一个一般纳税人的公司,就是这个家具厂,还有卖场开了3个个体户,钱呢是来回的用,很多时候不要票,以前的应收应付也不清楚,单子也少,材料入库出库也不完善,我想知道我从哪里下手
老师 这个月刚来,之前只有流水账,也没用做成本。老板让把内帐补上,还要做成本 他现在的情况是这样,有一个一般纳税人的公司,就是这个家具厂,还有卖场开了3个个体户,钱呢是来回的用,很多时候不要票,以前的应收应付也不清楚,单子也少,材料入库出库也不完善,我想知道我从哪里下手 之前没有建账做账 所以才不知道怎么开始
老师,我刚来一家一般纳税人的额,但是人家基本只重视内部账,外帐等于是摆设的,所有的支出都是私户走账的,老板又说现在支出尽量开发票抵税,可是公户都不走钱,那这个账都不好挂啊?全部挂法人吗?还是挂现金?我们有时候会从私户转钱去公户,我让出纳去银行现金存款,这样有时候有点现金可做
请问月末如何结转税,附图
老师,有没有电商账视频
本月建筑服务预缴增值税,月末需要结转吗
#提问#老师,甲公司认缴资本1000万股权是由A老板80%和一个软件公司20%组成,但实缴资本150万全是A老板出的,软件公司认缴200万也是由A老板95%和B老板5%组成,实缴资本是0,现在甲公司要按比例减资到150万,那A老板多缴的30万怎么处理好?还有就是软件公司也要减资实缴到30万,增加三个股东入来,那对甲公司有影响吗?
老师能请教一下公司向个人购买二手汽车的全流程吗和注意事项
报畅学班怎么听25年中级协议视频
老师那酒店行业哪些业务需要了印花税,如果购进宴会厅音响购买餐具,酒店装修,这些需要缴纳印花税吗,
合并报表中长期股权投资按权益法核算,合并过程中发生的审计评估等费用,是不是按权益法计入长期股权投资成本?
老师,经我一个资产负债表呗
老师,你好,系统弹出的金额是81200,但是我的总开票金额是86500,我应该怎么填写税务申报表?
期初盘点,一般是哪些科目有数据
你好 要看你公司业务涉及了那些。 比如 银行存款 、库存现金 、 固定资产、 库存商品 、应交税费 、应收账款 、 其他应收款 、其他应付款 、应付账款 、 实收资本 这些
内帐建帐时,除了盘点上面科目的数据,外帐上有什么需要移过来的
你好 外账的话 : 主要交接的是会计凭证,会计账簿,会计报表和相关的电子数据密码等没有办完的事项 比如具体的交接的每个月的税务申报资料,就是报税的增值税申报表、财务报表、企业所得上申报的网址、账号、密码等。还有开票软件方面的信息等 还有就是每月的凭证、总账、明细账,以及其他相关的事项,需要做交接清单,逐项进行申报处理。做到账账相符,账实相符,账表相符等
好的,就是内帐建帐时,期初数据全是盘点的实际数据,那外帐上的数据有需要移过来做期初数吗
你好 1. 是的 内账 如果你外账 做的与你实际不一致的。 你内账就根据盘点所有现有科目的余额来建账 做试算平衡 再做建账 2. 外账的话 你就根据上期期末的余额 就是科目余额表里面会有 每个科目的余额 你用这个来 作为期初建账就行了。 是的
好像外帐上科目余额表上的需要导岀来吧
你好 是的。 要找外账那边给你数据 不然你没有数据不好建的
就是只要余额表上的数据就行吗
你好 是的。 你每个科目的具体余额都在上面 你看看