借:银行存款 贷:其他应收款 其他应付
老师,我有一个问题想麻烦您我们单位之前会计建了新账套,有些数据是从上一套账上转过来的。比方说,转过来了现金银行存款50万,应收账款100万,预付账款50万,其他应付款50万,短期借款100万,预收账款60万,其他应收款60万,这样就出现一个差额,这个差额记在哪个科目?
行政单位:往来单位转来72万元,其中22万是其他应收款。50万元是应付款。请问是怎么记账、怎么做资产负债表
老师,您好,其他应收款是1000元的,但往来单位转了2000元回来,请问应该怎么记账呢?
做账中其他应收款数不知是怎么来的,以下附2张图,图二是,其他应收款的明细账,图一是其他应付款明细账截屏,请问资产负债表中图三那个其他应收款525641.03是怎么来的
老师好,事业单位购买固定资产8万元,用往来先支付1万元,其他的钱先挂账,分录做借固定资产8万,其他应付款8万,支付的时候用往来的银行存款支付,怎么做分录啊
公司要注销前,固定资产科目怎样清零
老师你好,我想请问下2025年6月25号我收到一张10000的数电纸质发票普票!但是已经显示作废了,这个怎么做账呀
老师好,咱们一般企业的通常融资渠道有哪些?各自有什么优缺点呢?谢谢!
老师,一张加油票200,一张餐饮发票131,一张银行回单331,这个可以记一起吗?借,管理费用加油费200 管理费用业务招待费131,贷银行存款331?
老师,我们是建筑公司,关于分包资质,劳务、机械、建筑工程,只要是有分包资质的,都能在预缴增值税款的时候抵减是吗?
公司交话费申报的是哪类印花税?
老师好,本人即将参与酒吧财务主管工作,希望老师对酒吧行业的特点及内控注意等事项分享点拨。谢谢!
计提工资:管理费用-工资 销售费用-工资 贷:应付职工薪酬-职工工资 支付工资:借:应付职工薪酬-职工工资 其他应收款-个人承担各项社保 应交税费-个税 贷:银行存款 是这样吗 但是 其他应收-个人承担各项社保 不就有余额了吗 贷方余额?账就不平了呀
老师,明天面试让根据三个报表的勾稽关系手动在表格里面制作三个报表,这个勾稽关系不太清楚,怎么做?请老师指点,谢谢。
老师 节日快乐!我想问下我欠对方一万 对方到我这里拿了3000的货 ,我还要付对方7000元 这个分录怎么记