您好! 借:银行存款2000 贷:其他应收款2000

行政单位:往来单位转来72万元,其中22万是其他应收款。50万元是应付款。请问是怎么记账、怎么做资产负债表
老师,您好!我单位银行对公账户代收一部分其他单位货款,本来应该转账。但他们现金给对方了。该怎么做账?
老师,您好,其他应收款是1000元的,但往来单位转了2000元回来,请问应该怎么记账呢?
老师您好,参公事业单位。 单位长期挂账的这些其他应收,其他应付款,已经很多年了,现在应收肯定是收不回来了,应付肯定也不付了。该怎么处置?
老师您好,说事业单位的其他应收款收不回来了,怎么做账处理。谢谢!
收到违约金,开什么发票
找朴老师,同学你好 这个可以的 计入在建工程,完工计入固定资产就行,计不了在建,因为就是商品拿回来卖的,可以以这个理由,不好卖,加工一点,做成共享按摩椅,拿出去赚钱,23年12月库存A60余额210台,
员工签劳动合同不交社保,因为社保在其他单位交可以吗?
老师好,我们给客户提供加工费发票,可以开具为:劳务*加工费吧
老师,2025年小微企业的认定标准是什么?
办税员添加多少家企满了
老师,2024年7月18日继续教育毕业,现在还可以申请专项扣除吗?
2024年初销售方开票有误,销售方冲红多开的材料发票,购买方已经入账,,现购销双方如何入账?会涉及哪些问题?
老师,做账发工资日期是实际发薪日,那如果发薪日不统一,有些人今天发有些人因为某种愿意延迟发,那我选择那天为发薪日?
咨询下:公司无员工,残保金工资和人数 都填写 0吗?还是分别 0.01 和 1 哪种比较好?
请问其他应收款余额可以是负数吗?
其他应收款可以在贷方正数的
我上月的其他应收款借方余额是1000元,到了这个月,往来单位他转1000元过来就平数的了,但是他转来了2000元,这多出的1000元应该怎么做分录呢?
你就让他挂在其他应收款贷方就好啦
可以这样吗?借银行存款2000
贷:其他应收款1000、其他应付款1000
也可以这样做的哈