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我刚接手一家小规模公司,上手会计以前在行政单位工作,他核算收入的分录:借 银行存款 贷 主营业务收入,收入就是价税合计,税金没有单独核算,2020年1月至10月的账都是他处理,我现在应该怎样调整?

2020-11-16 18:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-16 18:44

您好,您的调整分录,贷主营业务收入(红字)贷应交税费应交增值税(销项税额)

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快账用户5894 追问 2020-11-16 19:08

分录我知道,2020年已经申报了三个季度,每个季度都没超过30万

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齐红老师 解答 2020-11-16 19:10

您好,那您的处理是在计提增值税的基础上,再补充一笔,借应交税费应交增值税,贷其他收益,

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您好,您的调整分录,贷主营业务收入(红字)贷应交税费应交增值税(销项税额)
2020-11-16
同学您好。6月已经收到钱,则:借:银行存款 贷:应交增值税 其他应交税费 应缴财政款。8月收到发票时,附在6月份的账上,作为附件,可以不确认收入。本身不属于您们单位的,只是一笔过手钱。 2.上交财政局 借:应交增值税 其他应交税费 应缴财政款 贷:银行存款
2021-06-24
同学,您好,容老师仔细看看。
2022-02-10
你好,你的意思是之前已经确认收入但现在又开发票了 怎么处理?之前已经申报无票收入申报了吗
2021-12-21
你好,同学。出现 差额 计入留存收益 处理。
2019-09-23
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