你好,有发票直接做费用就可以了,如果非要你挂账,按照下列 借:预付账款 贷:银行存款
老师,您好!我单位有一笔1万元的物业费,给物业公司已经交费了,并且对方的发票也开具了。我们领导让我挂账,明年房租出租后在下账,我不知这样手续都合适的情况下,应该怎样挂账?
老师您好,我遇到的问题是这样的,我们公司租的写字楼从2019年至今一直给我们开增值税专用发票,有100多万吧,我们都已经做进项抵扣了,我们做的会计分录是这样的 1、交房租 借:应付账款——物业 贷:银行存款 2、取得发票 借:长期待摊费用——房租 应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应付账款——物业 3、每月摊销 借:管理费用——房租 贷:长期待摊费用——房租 这个月因为要房租这方面申请政府补助,具体原因我也不清楚,总之就是物业把之前开的所有房租的专票都冲红了(2019年至今的100多万),全部重新开成普票了,那我的分录要怎么做啊,求老师指导!跪谢,这问题已经困扰我好几天了,是真的不会了
老师我想问下6月份我给对方公司分别转了房租费3个月193152元其中96576是押金跟物业费6个月29315.20元其中1万元是水电押金,我都挂在其他应收账款里当时没有票据,9月份我收到对方给我开据的发票了,押金都开的收据,其他开的专票都有进项税额,麻烦老师帮忙解答下会计分录,物业费金额不大也是当年的不分摊可以吗?房租三个月是否也要分摊
老师,我们公司租金办公室,和房屋归属单位签订合同,但是由于对方收款账户有问题,只能让物业单位收款,给我们出具了委托通知书,但是我们租赁合同签署的是房屋公司,不是物业公司,最后钱需要汇款单物业公司,并取得物业公司开具的发票,这种情况需要怎么处理
老师您好,我们是监理公司,现在跟林业局签订合同,金额10万,现在发票已经开具,款项也已经收到了,这其中项目虽然是跟林业局的,但是我们要给介绍了这个活的林业局的领导扣除税费和管理费之后返款,也就是说这个项目是他挂靠的,现在款返给这个领导了,但是成本票这个领导不开,他是找人开的,老师这种的我应该让写个什么证明,或者说是做个什么合同,不然我感觉我做账不合适
@董老师,继续研究的,我感觉自己没学透,
老师您好,这边涉及一笔退款,金额有35w多,收款人是个人,之前用户直接在软件充值的 到账是在企业支付宝,和企业微信,那这个款要怎么打才合适
老师!开具普通发票,如果抬头是自然人个人的名字。一定都需要填写身份证号和手机号吗?
老师您好 请教一下 那个小规模纳税人应该减免的增值税 一直以来没有做 借:应交税费-减免税额 贷:营业外收入 这笔分录 这个是从代账公司接过来的 才发现 怎么处理比较稳妥
董孝彬老师,继续答,别的老师别接,没问完,那eps里的股票期权没有提及解锁条件,而股份期权提及了
1 社保计算公式是什么 2 各个社保缴纳公司 个人比例分别是什么
老师,请问预付厂房建设款,不想启用预付账款,能不能计入其他往来款或应收应付款科目
公司分红,境外股东委托境内股东收分红,申报个税是分开申报还是由境内股东申报?台湾股东免税的
老师实际工作中成立公会还得备案吗
收外国客户的预付款,包含了运费,因为不知道运费是多少,多收的,最后结算完以后多收外国客户670元,这670元计入营业外收入科目吗?
老师,预付账款的科目,我们的上级单位年底考核非常严格,还能怎样呢?
借:其他应收款 贷:银行存款
老师,有发票的情况下,也可以做“其他应收款”吗?
你好,有发票的情况,最好做到费用中
那像我这样的有发票,又不能做费用的,该如何呢?
那就只能挂其他应收款往来
老师,这样有发票的挂账,违规吗?
不违规,就是做账不规范
老师,有发票的情况下做“预付账款”,是不是也是不规范?
你好,是的,你说的很对