计提 有计提工资,借管理费用,制造费用,生产成本,贷应付职工薪酬 工资,固定资产折旧,借管理费用/制造费用 贷累计折旧 ,无形资产摊销,借管理费用/制造费用 贷累计折旧
宏达有限公司为增值税一般纳税人企业,使用所得税税率为25%,2019年12月31日相 关损益类科目余额为管理费用4.4万元,财务费用1.6万元,销售费用2.5万元,主营业务 成本10.5万元,税金及附加2万元,营业外支出1万元,主营业务收入29万元,营业外收 入1万元.(1)结转相关损益类科目至本年利润账户,同时计算并结转所得税费用;(2) 假定该企业2019年1-11月共实现净利润124万元,结转相关净利润,并提取法定盈余公积, 按照可分配净利润50%向股东分配利润;(3)结转利润分配明细账户。
老师好!我这里一般纳税人工业企业,想问一下,销售和主营业务成本都要结转,什么情况下要做哪个傻傻分不清!每次有销售都要在月末进行销售结转吗??那成本呢??成本和主营业务成本又有什么区别,这个和销售结转又有什么关联???谢谢老师!
月末作计提、 摊销结转相关成本、费用.分别需要计提、摊销、结转什么科目?
月末作计提、 摊销结转相关成本、费用这句话.分别指需要计提、摊销、结转什么科目?工业企业,一般纳税人
老师,公司上月刚成立,还没有投入生产,我这个月计提了生产部人员工资,还做了一次摊销的分录,这个月需要把制造费用结转到生产成本科目下吗
老师,收到股东的投资款,这样做分录对不对? 借:银行存款 贷:实收资本 还要接着做一笔 借:税金及附加 贷:应交税费-印花税
老师,我们公司年营收8000左右,每个月预收600多万会不会有风险
老师,企业缴纳的保险费里的车船税怎么计提会计分录呢
老师,增值税我现在取消申报,当月可开票额度会降下来啊,本来应为没申报,额度不够 我先申报了,额度就够了,现在取消申报,额度会再讲下去啊 作废申报 应为我报错了
老师我们公司的工资是4月份的5月10日开,如果5月份开不了那我把应付职工薪酬转到其他应付款里对吗?
就是我们公司之前开业时账是给人代账做的,2023年6份开业,去年8月份收回自己做账,有2笔虚拟账不知道怎样调,2023年一笔2万现金,2024年又一笔2万现金的,这些用于23年8月份到24年5共计工资申报了36620,还有做车辆使用费用1255.45这个还有发票呢(每个月计提和支付记录)每一笔记录都是借:库存现金20000 贷:其他应付款20000 这要怎样调整比较合适(营业外收入合适,还是实收资本合适)
我公司因为有合同纠纷,律师让提供某个员工的社保证明,该怎么提供
老板借现金3000怎么做凭证
老师,我接外账回来,发现这一张发票单独放着,是24年7月份开的一张发票,但是在24年7月份这个钱已经付出去了,这张发票却单独放着,我怎么查她24年有没有把这张发票做账啊
新成立的公司社保还没开户呢,3月下旬开业,有个员工4月和5月月薪都是6000,都是公司账户发的,有风险吗?
借生产成本,贷制造费用,这个是分摊制造费用到生产成本下面,
摊销结转相关成本 借生产成本,贷制造费用,