你好, 借 管理费用-奖励 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 库存现金
请问老师,公司员工出去旅游,旅行社给开什么项目的发票可以入账,入账需要什么原始凭证,谢谢老师
请问老师,我公司为激励员工,每天为完成任务的员工发放现金奖励,这要怎么入账?原始凭证以什么入账?
老师。我想请问下。公司的员工每天的午餐补贴,如何入账。原始凭证就是小餐馆的手写凭证,用现金支付,可以做账么?如何做账,一个月大概二千五左右
老师好,我们公司是做辅料的,现在每月卖废纸箱收入近10000元,想用收入的20%拿出来奖励给积极干活的员工。请问这个账怎么做?谢谢
请问老师,我单位奖励关联公司A的员工奖励6万元,因为A公司的员工同时也是我公司的员工,因此直接在我单位发工资的形式给到这几个员工了,请问怎么做账,企业所得税汇算清缴是否可以扣除。
老师好,咱们一般企业的通常融资渠道有哪些?各自有什么优缺点呢?谢谢!
老师,一张加油票200,一张餐饮发票131,一张银行回单331,这个可以记一起吗?借,管理费用加油费200 管理费用业务招待费131,贷银行存款331?
老师,我们是建筑公司,关于分包资质,劳务、机械、建筑工程,只要是有分包资质的,都能在预缴增值税款的时候抵减是吗?
公司交话费申报的是哪类印花税?
老师好,本人即将参与酒吧财务主管工作,希望老师对酒吧行业的特点及内控注意等事项分享点拨。谢谢!
计提工资:管理费用-工资 销售费用-工资 贷:应付职工薪酬-职工工资 支付工资:借:应付职工薪酬-职工工资 其他应收款-个人承担各项社保 应交税费-个税 贷:银行存款 是这样吗 但是 其他应收-个人承担各项社保 不就有余额了吗 贷方余额?账就不平了呀
老师,明天面试让根据三个报表的勾稽关系手动在表格里面制作三个报表,这个勾稽关系不太清楚,怎么做?请老师指点,谢谢。
老师 节日快乐!我想问下我欠对方一万 对方到我这里拿了3000的货 ,我还要付对方7000元 这个分录怎么记
普通发票铝塑板一级科目是什么
老师好,我单位聘用临时工,他说不用单位为他申报个人所得税,他自己去申报,这样合理吗
你好,可以做表入账的
这个分录是月底一次性做吗?
分录是月底一次性做
好,谢谢老师
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