同学你好!这个的话 可以的哦
老师,我们有一个工程签的是建筑施工合同,结果最后都是跟人家开的销售发票。这个没关系吗?还有,去年签订的合同,工程也都结束了,小规模去年开票税点是用的3%,但是今年开的票给他们用的1%。这个可以吗?
我们公司做建筑服务行业的,小规模期间签的合同,开的票是3个点的专票,工程还没结束,被强制生成一般纳税人了,生成1般纳税人之后开票还可以开3个点的专票吗,这个合同是小规模期间签订的
老师,我们去年公司是小规模纳税人,签订的工程分包合同,开3%专票,合同金额没开完,现在升为一般纳税人了,还可以继续开3%专票吗?
老师,请问一下,我们是一般纳税人,然后我们公司和其他公司签了工程施工合同,但是他们不懂,合同上规定三个点的专票,但是我们只能开九个点的专票,开九个点出去可以吗?合同上签订的是三个点专票
老师你好,有个问题想请教下你呢,就是我们一个项目去年办了进度结算去年代发了工资一直没有开过发票给甲方,去年也签了施工合同,但是现在甲方那边说又要重新签合同,合同签订时间是2022年7月份,还要我把去年所办结算的发票开给他们,我们这边能跟他们重新签订这份合同吗,可以把发票开给他们吗 合同里的计划开工时间也是写的2022年7月份,但实际开工时间是2021年7月份,这样也没关系的吗?
老师,汇算清缴供工会经费是按工资薪金来扣,这里的工资薪金是实发还是应发
销售了一批货物,但是因为客服一直拖着不付款,没给客户开发票,该怎么做账,报税?
我们去年进入现在的公司现在做外贸,前几年是再南京银行开的外币户,上个月,在江苏银行开了外币户,收了2笔美元,江苏银行让我们在国家外汇管理数字外管平台(Asone)申报 ,原来,南京银行也没有要求再这个平台申报,请问是不是有什么要求,不怎么懂,请帮忙解答一下
您好,老师 请教下,我们是贸易公司,同一份内销合同,分两个不同月份出货,每次出货一个柜子,这种情况出口退税需要怎么办理呢?
唱歌几百元发票能做福利费吗
给供应商付款扣了手续费 借:应付账款10000 财务费用5 贷:银行存款10000 银行存款5 这样做会计分录可以吗?还是贷银行存款10005?
娱乐服务可以写福利费吗
老师,这个账套启用期间写什么日期啊 电脑账是3月份的 那年份选?
3.20x4年5月20日,甲公司以一栋厂房为合并对价,取得乙公司60%的股权,并于当日起能够对乙公司实施控制。合并日◇该厂房的账面原价为700万元◇已提折旧200万元◇已提减值准备30万元,公允价值为800万元。甲公司投资当日"资本公积﹣﹣资本溢价"为50万元,"盈余公积"为20万元。合并当日,乙公司净资产的账面价值为600万元,公允价值为1500万元。假定此项企业合并之前,甲、乙两公司之间没有发生任何交易◇会计年度和采用的会计政策相同,不考虑相关税费。。要求◇(1)假定该合并为同一控制下企业合并,编制公司合并乙公司的会计分录。(2)假定该合并为非同一控制下企业合并,编制甲公司合并乙公司的会计分录。
2.20x4年3月1日,乙公司通过换股合并取得了B公司70%的控股权。乙公司共计发行股票(债券)1500万股,每股面值1元,合并日市场价格为每股2.5元。同时,乙公司以银行存款支付发行过程中产生的佣金、手续费等10万元,支付与合并直接相关的费用5万元。合并日,B公司净资产账面价值为2500万元,其中,股本1500万元,资本公积500万元,盈余公积和未分配利润分别为400万元和100万元。合并日B公司可辨认净资产公允价值为3000万元◇其中增值额500万元为固定资产的评估增值。假定此项企业合并之前,乙、B两公司之间没有发生任何交易,会计年度和采用的会计政策相同,不考虑相关税费。要求:(1)假定该合并为同一控制下企业合并,编制乙公司合并B公司的会计分录;(2)假定该合并为非同一控制下企业合并,编制乙公司合并B公司的会计分录;(3)假定该合并为非同一控制下企业合并,计算合并报表中确认的商誉金额。
好的谢谢老师
不客气。如果对回答满意,请五星好评,谢谢
老师,你是说去年的工程,今年开票可以按1%增值税率开票是吗?
嗯嗯 这个是可以的哦
谢谢老师,那我工程合同开销售票也可以吗?做的是透水混凝土施工,开的是混凝土销售票
这个的话,应该也没什么问题哦
老师我们公司新增了劳务服务,但是它后面还备注了不含劳务派遣,这是什么意思啊!现在我们承包了一项瓦工劳务这该不属于劳务派遣的吧?
这个不是劳务派遣的 劳务派遣 说的是你们公司 招一批人 去其他单位上班 这个业务哈
收到,谢谢老师
不客气。如果对回答满意,请五星好评,谢谢