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我司固定资产账上没有发票但是已经开票固定资产投资给别家公司了怎么做会计分录呢

2020-11-17 15:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-17 15:10

同学你好,那你的固定资产从何而来?空开票吗?

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快账用户5373 追问 2020-11-17 15:11

就是还没有开发票给我客户,但是固定资产我已经用了的

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齐红老师 解答 2020-11-17 15:18

你在用的固定资产,入账了吗?你又说你开票给别家公司做投资了? 请把逻辑理顺清楚。

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快账用户5373 追问 2020-11-17 15:24

就是发票后面补回来,实际上账估的,现在已经开票投资给别家公司了

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齐红老师 解答 2020-11-17 15:32

那就成立了。你把暂估的那个分录红冲,再入账就可以了。 固定资产投资别的公司开票了,就做固定资产处置。 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:银行存款 贷:固定资产清理 做完后,看看固定资产清理科目的余额,把余额转进损益就可以了。

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同学你好,那你的固定资产从何而来?空开票吗?
2020-11-17
你好;    借固定资产 贷应付账款。 这样挂着。 次月开始折旧了  
2021-11-09
你好 借固定资产 贷应付账款 
2021-11-09
你好 借:固定资产清理 , 累计折旧  , 贷:固定资产 借:应收账款   ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税   借:资产处置损益 ,  贷:固定资产清理(或相反分录)
2021-06-16
你好 你们购买他的吗
2021-01-07
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