同学你好: 购货的会计分录 借:库存商品 贷:应付账款 销售货物 借:银行存款 贷:应收账款

老师,我们向对方购进商品,对方还没开具发票我们也还没付款,但是商品我们已经收到并销售出去且开具发票,那到时候我要怎么做账呀,那这样就不能结转库存商品了吗
老师我公司是做商品买卖的,现在就是我们购进产品款已经付了,也收到产品就是没有收到发票,然后我们购进的产品也销售出去,款也已经收到了,可我们购货方还没有给我们开进项发票,我们也就没有给销售方开销项发票出去,这种情况我购进售出应该分别怎么写分录
老师在吗?我公司是做矿产品销售的,现在我们是购进产品又销售出去,购进产品我们已经付了款,产品也收到入库了,对方还没有给我们开票,我们购进的产品也销售出去了,货款已经收到,产品也出库了,因为我们还没有收到产品的进项发票我们也就还没有给对方开销项发票出去,我现在购进产品未收到发票又销售出去没开票分录要怎么写
老师我这边是把货款付了,产品也到货了,到现在还没有收到发票,然后产品我们又销售出去了,我之前付款的时候没有做暂估,现在销售出去发票也开了,这样一来我的库存商品余额就在贷方了,现在要怎么办
老师,我们公司购入一批商品,没有付款,也没有收到进项发票,到购入的商品已经销售且开具了销售发票给购买方,这个要怎么做账
你好老师,我想问一下,个体工商户公户的钱长期打给法人以外的个人,会不会有风险,该如何规避?
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老师,我想继续教育信息采集不过去呢
关于深圳地区,员工申请工伤认定的问题,请问在深圳的老师,工伤认定一般在哪里做,被认定的标准是什么?
老师请问下,员工出差补贴需要缴纳个税吗?
老师 未分配利润在借方 是赚还是亏
老师,本月12月,A公司其他应收款-个人 挂账440万,其他应付款-B公司 挂账650万。B公司挂,应付账款-A公司,借方650万。A公司没啥业务,每个月都是亏损状态,偶尔有个单子放一下。B公司是正常运营的,但应付账款某家单位最多也就只有200万左右。不知道事务中要咋么处理这2笔业务才能在12月摆平这个事。个人没有440万那么多款来还,A 公司账户上也没有650万,只有10几万,因为不产生业务。咋么样合规操作才行呀?另外B公司是高新企业,每年都会做审计。
老师咨询请教一个问题,就是公司是做农产品其实也是贸易,从个体工商户那里购进货物,个体工商户发票开不出来,然后让他的上游就是个体工商户进货的单位给我们公司开发票。打款也是打给供给个体工商户上游那家,那这样算虚开吗
你好,请问现在的农产品计算抵扣的税额要填在哪一项呀,以前的农产品坻扣那项没了
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老师这个是不是等我收到进项发票也开出去销项发票是再做剩下的分录吗?
同学你好, 收到购货发票时 借:应交税费-应交增值税(进项税) 贷:应付账款 开具销售发票时 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 有进项税发票,再开销售发票,纳税负担就比较轻。
老师那我收到货时做的分录是借:库存商品,贷:应付账款,等收到发票像你做的这个借:应交税费--应交增值税-进项,贷:应付账款,这个是税额部分,那我实际库存商品减掉税额不是就没有那么多库存商品了,这个差价在这个分录并没有体现,怎么办?
同学你好,货到的时候,把货物的价格计入,发票到了就入税金就可以了,怎么还出现库存商品减掉税额。比如你的购入商品价税合计是1130元,货物到时,库存商品入 1000元,发票到了税金就入130元,付款金额就是1130元。
老师就比如说我付了100万的货款,收到商品时照你的那个分录就是借:库存商品100万,贷:应付账款100万,付款时借:应付账款100万,贷:银行存款100万,等收到发票时做的是借:应交税费——进项13万,贷:应付账款13万,老师照你的那个分录我这样理解对吗?还是说我理解错了
同学你好,如果货款合同是113万(含税),那么你的理解是对,如果你的货款合同100万(含税)那么你的理解是错的,一般纳税入计入商品价格是不含税价。
老师在吗?就前面说这个问题,假如我现在的货款合同就是100万,我款已经付了,产品也入库了,就是还没有收到发票,我是付完款就收到货的,你说的那个我还是没有理解,你可以把我这笔从付款,产品入库再到后面收到发票的分录写出来吗?我直接写了又改改了有写总觉得不对
同学你好: 货到未收发票会计分录 借:库存商品 88.5 贷:应付账款 88.5 收到货物发票的会计分录 借:应交税费-应交增值税(进项税)11.5 贷:应付账款 11.5 付款会计分录 借:应付账款 100 贷:银行存款 100
老师我现在就是收到发票和付款那里整不懂了,顺序刚好是反的,我是先付了款也收到货,但是还没有收到票,那我现在是不是要做的就是1收到商品.借:库存商品88.5,贷:应付账款88.5,2.付款,借:应付账款100,代:银行存款100,3收到发票借:应交税费进项,贷:应付账款,还是说我先做付款分录,再做收到产品分录,发票是最后才到的
同学你好,我给你的是会计分录是参考的,不是顺序的。你先付款,就入付款会计分录,你先收货,就录收货会计分录。会计分录都是根据业务实际情况去做。
好的,谢谢老师的耐心解答,我再慢慢琢磨一下
同学你好,祝你学习愉快。