你好,这样进项税我们可以抵扣
老师,我是一般纳税人建筑行业,用公司的名义购买了一台勾机,对方给开9%的专票,我们可以作为进项票抵扣使用吧
老师,公司是一般纳各人购买一层楼作为办公室用,销售方可以开专票给我们,这样进项税我们可以抵扣吗?
我们公司是一般纳税人,之前购买的资产是抵扣了进项,现在我们售卖出去可以开专票吗?
我们从一家公司买了一个办公楼,对方是一般纳税人,给我们开了5%的普通发票,不动产销售发票,我们可以要求他们开5%的专用发票吗
我是销售方一般纳税人给客户开的普票,我们有进项专票,可以做抵扣吗?可以把这个普票的税额抵扣掉吗?
你好老师,我企业没用运营,自然人电子税务扣缴端能不能个人所得税申报零?
我们上个月主营业务应收销项是54348元。增值税是6252.43元,主营业务成本是48095.58元,增值税6252.42元,这个申报对吗?
企业所得税年报中工资支出中的账载金额和实际发放金额的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12计提50000元工资 但实际发放43000 该怎么填
老师您好,公司小企业会计准则,融资租入的固定资产,比如开始入账时 借:固定资产-融资租入设备,应交税费-(进项),贷:应付账款,那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
刘艳红老师,您好! 今天有时间吗? 需要请教一下您
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?