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某企业2019年度利润总额为11万元,销售收入为272,000元,发生业务招待费请计算该企业当年可以在税前扣除的业务招待费和应纳税所得额

2020-11-17 20:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-17 20:20

你好,业务招待费账面发生金额是多少呢?

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快账用户6564 追问 2020-11-17 20:20

业务招待费5000

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齐红老师 解答 2020-11-17 20:22

你好 企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰ 收入的5‰=272,000*5‰=1360,发生额的60%=5000*60%=3000,业务招待费按1360扣除,纳税调增1640. 应纳税所得额=11万%2B1640

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快账用户6564 追问 2020-11-17 20:23

谢谢老师的解答

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齐红老师 解答 2020-11-17 20:23

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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你好,业务招待费账面发生金额是多少呢?
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60万乘以60% 1800乘以千分之五
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你好 企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰ 发生额的60%=25万*60%=15万,收入的5‰=2000万*5‰=10万 准予扣除的业务招待费为 10万
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