你好 一般计税的话直接抵扣进项税即可,不能再抵扣分包款了,附表三中只填写简易征税的分包金额
请问增值税申报 我总公司分包给分公司简易计税的项目增值税已在分公司申报,我总公司填写增值税申报表的时候是不是填写在附表一第12粒12行?
一般纳税人简易计税的,对简易计税情况,报增值税都需要填附表几?
请问:简易计税抵减分包税额是填到增值税申报表表二进项税转出中的“简易计税方法征税项目用”项中吗?
老师,请问一般计税的项目,有分包的情况,报增值税时需要填附表三吗?还是简易计税的才填?
老师,一直不明白增值税申报表附表三,什么情况下需要填?是有销售额就必须填还是有扣除项目才需要填?
老师,请问已经购入货物发票收到但未抵扣记账完,导致资产负债表应交税费为负数,请问有什么税务风险,负数需要调整吗?
运输公司收到保险赔付的赔偿款,需要缴纳增值税不
公司银行收入一笔款,然后马上收到成本费用发票,需要转这笔款中的一部分款出去。请问有什么风险?
我们是邮政平台卖零食批发的,很多网上订单未支付的,我9月底把所有未支付的挂到对应业务员的应收里面,但是到了10月分可能他们在小程序里支付9月以前的订单了,我这样怎么去统计后面陆陆续续付款的金额,去对冲9月的应收呢?
银行开户已经有5个月了,还没有办理税务的三方协议,会罚款吗
老师,我们每个月提取的备用金,进了会计的银行卡,这个都给公司付款用掉了都没有发票,最后咋平账
如果小规模3个点普票开了6000,5个点普票开了-9000,,填在增值税小规模纳税申报表是这两个税率的销售额合并填写在免税销售额那里吗。
今年广告费发票开多了,收入少了,这多的广告费可以给明年用么?进项被抵扣了?要是给明年,这个咋处理?
老师好!急问:今天新的外贸公司有个小单子,说5000美金以下不开发票了,收汇收了对公账户里,想问:1.那这笔钱要不要确认收入2、到时申报收入吗?申报时也是免税吗?还是说要交13增值税呢?3.进项发票如果是13发票进来怎么处理
老师 你好 假如每月实际发的工资比员工保底工资少 但是会计已经每月进行了申报 那怎么做调整呢?