你好 1. 继续使用的 自己在固定资产登记表里面做登记处理即可 。 有残值的 等着你做报废或者变卖处理在做分录处理即可。 是的

老师,门店撤柜了,固定资产已经折旧了一半,然后转入下一个门店用,这个账务该怎么处理,比如固定资产2000,按照5%计提残殖,已经折旧1100,还有剩余的没有折旧完,门店也撤了, 撤回的固定资产下个门店继续接着用
请问固定资产已经计提折旧完了,还继续使用。剩余的残值结转到资产处置损益这个科目就可以了吗?
老师 请问把已经提完折旧没有用的固定资产残值费用化需要什么手续吗 还是直接转就可以了
老师请问固定资产折旧已提完,继续使用的固定资产,后来又换了其中的某个部件再继续使用,这个固定资产之前假设没有残值,现在固定资产的原值和净值都如何计算呢?
以前老厂的锅炉已经卖了,但是卖的钱没收到,一直提着折旧,只要不给钱就一直提着折旧吧,还有个问题是如果某个固定资产计提折旧提完了,剩余的残值,只有这项资产处置变卖了,才能处理是吧
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?
老师您好,我想问下就是领导让我做财务年终决算报告,这个报告里需要把24年的数据和25年的做对比吗,还是就写25年就行
那就放到待处理固定资产损益这个科目就可以吗?
你好 不可以的哦。 变卖走资产处置损益 。 报废 走营业外收支科目处理。
那我现在还早继续使用,只不过是计提完了,直接把固定资产清理这个科目余额结转到营业外支出吗?
你好 现在先不处理。 你不是还没有处理 变卖或者报废的。 不处理 等着后期 不用了变卖或者报废处理。
老师您的意思是固定资产折旧和累计折旧的差额不用结转到固定资产清理,就这样先放着吗?还是结转到固定资产清理只是不往营业外支出结转?
你好 不处理 。 先放着 等着你后面处理 不用了变卖或者报废处理。 在做固定资产清理科目来处理。 就行了。 是的
明白了老师,谢谢!
没事的。 希望能帮到你 满意请给予评价