你好,取得的进项负数发票,账务处理是 借:应付账款等科目,贷:库存商品 ,应交税费—应交增值税(进项税额)
购入的库存商品,进账发票已经认证,但是发票开错,对方开了销项负数发票,我这边怎么做分录呢?
请问,对方开的发票我这边认证已做账但是没有销售,这月有销售折让负数发票,怎么分录
老师,请问一下就是对方开给我的进项发票我方已认证,后面发现错误了然后对方开负数发票,我方进项转出,请问要怎么做分录
购入一批库存商品,钱已经支付,但是对方发票一直没有开具,这批库存商品怎么入账,会计分录怎么做
老师,我们是购货方,对方给我们开的发票名称错了,但是我们已经抵扣了,1月份发现后我们开了红色信息表,对方开具了负数发票,又相同金额开了正数发票改过来了,发票这个月已认证,做了进项税额转出,现在做账怎么写分录?
老师好,个体工商户4月开票10万,5月开票25万,二季度超过30万了,需要缴纳多少税金?
老师好!请教一下产品报税怎么做?
老师,我公司是建筑公司,一般纳税人,可以开3个点的劳务费专票吗
请问一下老师,企业所得税年度汇算的利润总额是不是必须要和财务报表的利润总额一致?
4月份工资5月份发放,5月份申报个税的时候填的是几月份的应发工资
目前企业是小微,如果申请了高新企业,年底的时候应纳税所得额超过三百万,使用了高新的减免政策。是不是前三个季度因为小微政策减免的所得税,也需要按照高新企业的政策调整过来。
请问老师,员工犯错受到处罚,罚款直接从工资里扣除。那这个怎么做账?
个税登不进去了,用法人身份登进去在手机上怎么修改密码跟手机号码
老师,我们公司有政府补助的资金计入不征税收入了,购买的设备计提折旧以后等汇算清缴的时候折旧再增,这个表该如何填写
有请假条加班单吗老师