借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
购入的库存商品,进账发票已经认证,但是发票开错,对方开了销项负数发票,我这边怎么做分录呢?
请问,对方开的发票我这边认证已做账但是没有销售,这月有销售折让负数发票,怎么分录
老师,请问,销售方给我们开的销售折扣负数发票,我这边要怎么做账呢?我们没有退回商品
我是销售方,对方上月的发票没有认证但已入账,这个月我红冲了,但是对方不退上月专票
想问下我们收到销售方开的折让款发票,蓝字发票我这边没有入库也没认证,要怎么做分录
老师,请问我单位在24年末有研发,25年形成的无形资产,有人员工资和一些费用,请问我该怎么填写报表
开发票是应该以实际业务为准?还是必须是经营范围之内的呢?
老师,问下建筑行业的税负一般是多少?
年中建账时,录取累积发生额,费用应该录在贷方还是借方
开发票是应该以实际业务为准?还是必须是经营范围之内的呢?
老师,如果公司支付给法人5万,署名佣金,请问如何入账?后续如何操作?前提是代账
个体户要注销,固定资产有余额,要处理该怎么做账
老师您好!我已经申报了个人所得税C表,现在要更正B表,请问要怎么操作呢?
老师,考税务师,每年的继续教育要做吗
我现在有一张票据在建行系统里需要贴现,但是我不想在建行贴现,可是我开户行只有建行,能解决吗