您好,这个题目选项C说的是“出租前”,这个计提的摊销是计入管理费用科目核算的。
假如出租无形资产,该无形资产每月摊销2,租金每月1.5。 会计分录: 借:其他业务成本2 贷:累计摊销2 借:银行存款1.5 贷:其他业务收入1.5 请问:差的0.5去哪里了?是算当期损益吗?
老师您好,请问出租无形资产的成本结算和发票已经开来,但是销售发票估计要半年后才会开,那么成本可以先入账计入其他业务成本吗?谢谢
老师您好:这个无形资产不是说:出租的费用应计入“其他业务成本或者是其他业务收入”吧!那请问您我是哪里出问题了啊?
请问,应收账款是销售商品,提供服务向向债权人收入的款项,请问其他应收款,出租包装物的租金为什么用其他应收款啊!在做分录是出租包装物不是确认下的其他业务收入吗?还有出租固定资产,出租无形资产,出租不动产请问分别用哪个应收还是其他应收款
老师请问75的折旧为什么计入管理费用呢,出租的是其他业务收入,那折旧为啥不是其他业务成本要计入管理费用呢
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
公允价值层次值是什么,大白话讲一下,看不太明白,占分多吗
劳务派遣公司派遣到海外用工单位,海外用工单位形式发票合计20万,其中包括工资五险一金10万,服务费6万,合计预扣所得税4万,开具差额电子发票金额合计20万,不含税金额195238.1,税款4761.9扣除部分是10万,小企业会计准则按国内开具的电子发票入账怎么做分录,其中预扣的所得税部分是否要从收入中剔除
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
如何快速提取EXCEL里面重复项里面的最大值
第四问的分录和金额怎么计算
回答一下 建筑行业开票根据百分六十材料百分四十工资税计算
建筑行业开出一百万发票,有六十万进项票四十万工资表,这个四十万全额交税吗
好的,谢谢您
不客气的,祝您学习愉快不客气的,祝您学习愉快、工作顺利,如果您对老师的解答满意的话,请给老师一个五星评价,非常感谢!