同学你好 是的 2.开免税的就行了,就是开没有税额的金额,意思就是不含税额 3.汇算清缴之前开过来
老师您好,①我们外贸企业在国内购买的材料费因为与报关单上的品名不一致不能退税,只能做免税,是不是要做不抵扣勾选、开免税发票呢;②免税发票的金额要怎么开呢;③开进项发票的时间有规定吗
老师,你好,我们是 外贸企业,自购了原材料委托给加工厂加工,现在加工厂给我们开的是加工票,。我们退不了税做免税。是不是只需要把我们购进原材料的那一部份进项税转出就可以呢?加工票的进项税额需不需要转出呢?
老师,您好,我想问下,我是外贸型的出口企业,进项发票有普票和专票,其中专票的品名也跟关单对应不起来,因此也不想退税了,是否还需要进行退税勾选的动作。因为申报表中一直申报了关单收入的免税销售额,需要转为内销吗,还是就一直放在免税销售额那栏就可以。
老师你好,公司做外贸出口货物的一般纳税人,上月已开出口免税发票,其进项发票和报关单商品名称不一致,是不是不能退税了?不能申请退税,现在申报增值税按国内销售申报?
老师,我们是生产性出口企业,上个月开了一张发票,做了增值税免税申报,然后再怎么做? 未抵扣的进项发票有材料发票也有油费发票,都可以申请抵扣留底退税申报吗? 另外我们这次不勾选认证进项发票 是不是这次不退税 下次再一起勾选认证申请退税呀? 老师,我对外贸零基础,所以问题有点零散,麻烦指导一下!谢谢!
收购玉米生产酒精和饲料,实行投入产出法核定扣除进项税额。 那么我的饲料销售如果放弃免税政策,是不是饲料对应的进项税额就可以在投入产出法中进行核定扣除了?核定扣除率是13%,而我饲料销售税率是9%,这样我就会产生4%的倒挂税率差,可以大大降低我的增值税税负。我这样理解是否正确?有没有哪个地方是理解错误的?请老师详细说明下
3.A公司为增值税一般纳税人。A公司2×22年9月1日自行建造一座厂房,购入工程物资价款为 500万元,增值税进项税额为65万元,已全部领用;领用生产用原材料成本200万元,对应的原 购入时增值税进项税额为 26万元;领用自产产品成本25万元,计税价格为30万元,增值税税率 为13%;支付其他必要支出95万元。2×23年9月16日该厂房完工并投入使用,预计使用年限为 5年,预计净残值为40万元。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该厂房2x24年应提折 旧额为()万元。 入账价值=820我知道,折旧额应该第一个算一年第二部分是1/4年吧=820*2/5+(820-820*2/5)*2/5*1/4=377.2吧,麻烦老师帮忙看下哪里有问题
有这样一个问题,资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢? 分录我是这样做的,进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表,里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
为什么有些业务员同一批货同一个客户,分单申报
当月还没生产或者还没生产出成品,制造费用怎么结转?
老师好,全国税收调查系统,最后有个这样的表,这个需要填写吗?
影响速动比率的因素有()A存货B应收账款C短期借款D应付账款
1350/(1-0.25)这一步算的是什么?
老师,什么条件下印花税有减半征收的政策啊?或者哪个最新文件能否发下给我呢?因为刚申报印花税时,系统没有自动弹出减半或者其他优惠后的金额
老师,我们公司是工程施工单位,我们跟一家公司合作取得了一个工程,但是甲方要跟我们合作的那家单位签合同,我们施工,也就是说我们是挂靠方,跟我们一起合作投标的那家公司就成了被挂靠方了,现在挂靠方要求我们给他开9个点的发票,可以吗?
开免税发票的金额需要跟进项的不含税金额一样吗,出口金额是10,我开了10的零税率出口发票,我国内的进项是8,但是有3是材料费不能退税只能做免税,那这种情况我开免税发票金额要怎么开
同学你好 是的,这个不用一样的
这个是金额需要一样的 2.免税金额是出口收入的金额
老师您好,①8月出口的,当月也收到对应的进项发票,但是后面发现有问题需要重开,11月已重新开回,这样会影响退税吗;②我今年的几张报关单可以合并申报吗,需要在明年4月15前申报就行了是吗;③如果在明年申报,填写申报年月的时候是不是写2020.12呢
同学你好 重新申报退税 2.可以的,现在不用必须在4.15日之前申报了,没有这个要求了 3.对的
谢谢老师,我还有一点问题,①报关单上有千克和个两个单位,我开出口发票写的是千克,进项发票写的是个,会影响退税吗②因为11月出口的进项在12月才能开回来,所以今年的报关单(8-11月)最晚申报期限是什么时候呢
同学你好 1.不会, 2.没有期限的
谢谢老师,还是免税发票金额的问题,想再请教您一下,我出口货物的金额里已经包含了材料费5元和加工费5元,已知材料费只能做免税,但是我已经开了10元的零税率出口发票,如果5元的材料费需要另外开免税收入发票,那总的开票金额不就大于10元了吗
免税金额就是10元 按照10元来
谢谢老师,①零税率开10元,免税开10元,一共20元吗②需要做免税申报吗
20元是都需要申报的
谢谢老师,就和零税率发票内容一模一样,只是零税率换成免税是吗
对的,是这个意思的
谢谢老师,①8月出口的我在11月才开免税收入会影响退税吗②在电子税务局上免税申报操作也是跟退税申报一样吗
同学你好 现在没有限制了 2.一样的
谢谢老师,开免税是要用什么类型的发票呢,我在开普票的时候税率只有0%,没有免税两个字
你出口退税的是零税率 免税的就是开免税