你好。年初余额加上本年累计借方发生额再减本年贷方累计发生额等于起初余额

老师 公司还没注册先做内账 主要计费用支出 这是我现在拿到的12月份支出明细,请你帮忙看下,这些支出,应该怎样做账? 只看贷方金额就可以了,借方是现金,期初余额在另外一对电脑,电脑坏了,取不了数据。
科目汇总表是登记总账与核对明细账的 是吧先登记明细账呗老师我下载个钉子帐自动生产的表 钉子帐里刚输入 库存现金 其他应付款各5千 看了下科目余额表 其他应收 等于5千 出来的 c10期初应收借方+f19其他应付款贷方-f10其他贷方 它这是错的吧 s是不是应该是设置期初加借方发生减去贷方发生 咱们学堂有这个自动生成的Excel表嘛 没有的话 我录一个 看一下 表里公式对不对?呗
是从其他公司接来的帐,只提供了10月份的明细账,根据提供的明细账录入库存现金的期初,帮忙看一下库存现金的期初余额是否正确 这个期初余额是如何计算的,求指点,谢谢
老师,就是银行存款期初余额为0的情况下,然后从银行提取备用金,借库存现金贷银行存款的付款凭证,那是不是就相当于企业坐支了,该如何处理?谢谢老师。详细一点,谢谢啦之前用收入的银行存款的钱报销的费用是不是可以注销了,更正为现金报销的,但是这个现金报销也需要从银行提取,那这个怎么处理
甲公司以银行存款300000元,偿还到期的长期借款,写出会计分录。甲公司购入原材料一批,实际成本1000元,收到增值税专用发票,发票上注明的进项税额为1300元,已验收入库,用银行存款支付货款1130元,写出会计分录。甲公司签发三个月到期的商业汇票50000元抵付上月所欠货款,写出会计分录。要求:请根据上述业务,完成:(1)写出每笔会计分录;(2)期末结算总分类账户的本期发生额和期末余额。其中,期初余额如下表所示:期初余额明细如下:单位:元账户名称期初借方余额账户名称期初贷方余额库存现金5000应付账款200000银行存款80000应付票据0原材料115000应交税费-应交增值税(进项税额)0固定资产300000长期借款300000合计500000合计500000
高新企业对财务软件的要求
退休企业年金60万,分三年领完,一年领20万,需要交多少税
老师,这个分期买车的时候分居中会有一个未确认融资费用,那么第二年咱们做这个未确认融资费用摊销是怎么计算呀,按年摊销吗?
请问老师,一个商品混凝土制造公司采用简易征收,从小规模纳税人那里采购了水泥1%普P。现在就这个情况怎么这份情况说明。麻烦老师给详细写一下范例
老师,请问公司为了办资质委托中介,中介要求交了19个人的保险,钱是从公户里扣的,实际没有这些人的工资支出,这样的支出怎么记账?
公司内部很多的公司,从一家打款到另一家,入的应收,再支付给供应商,这个打款过程需要来发票吗?
你好老师,生产企业,刚生产几个月,我刚接手,请问原材料出入库存、成品出入库(销售)、做账,建议怎么干? 目前软件用的是金蝶没有领料模块,用不了, 我打算做账用财务软件,库存这块另外用软件,有推荐的吗?
有一家公司收到内部的款项后,开了一家。然后又支付给供应商也开了发票。但是这家公司没有实际的业务,付给供应商货款后也没有实际的入库。这家公司没有主营业务收入,开给内部公司的发票算不算虚开发票?
有一家公司收到内部的款项后,开了一家。然后又支付给供应商也开了发票。但是这家公司没有实际的业务,付给供应商货款后也没有实际的入库。这家公司没有主营业务收入,开给内部公司的发票算不算虚开发票?
老师,员工出差飞机票购买方是单位,备注只是保单号能报账吗?