借原材料1000, 应交税费应交增值税进项1300, 贷银行还款1130
甲公司 2021年2月份发生的经济业务如下: (1)甲公司购入原材料一批,价款1000元,用银行存款支付,假定不考虑增值税因素? (3)公司投资者投入资本金 50000 元,款项存入银行。 20000 元尚未支付,假定不考虑增值税因索。 (6))已知甲公司 2 月份相关科目的期初余额如下:会计账户 期初余额(单位:元) 借 贷 银行存款 160000 原材料 200000 应付票据 120000 应付账歉 10000 长期借款 130000 实收资本 100000 结算6 个会计账户的本期发生额和期末余额!【分录 40 分、发生额 30 分、期术余额 30,合计 100 分】 例如:“银行存款”账户的T字账如下 ”借 银行存款 *货万 期初余额 3000 :2000 4000 增加发生额4000 减少发生额” 2000 期末余额 so00 期末余额-期初余额+本期增加发生额-本期减少发生额
甲公司2021年2月份发生的经济业务如下: (1)甲公司购入原材料一批,价款1000元,用银行存款支付,假定不考虑增值税因素? (2)甲公司已到期的应付票据20000元因无力支付转为应付账款. (3)甲公司收到投资者投 入资本金50000元,款项存入银行. (4)甲公司以银行存款30000,偿还到期的长期借款。 (5)甲公司购入原材料--批,价款60000元,其中40000元用银行存款支付,20000元尚未支付,假定不考虑 增值稅因素. (6)已知甲公司2月份相关科目的期初余额如下: 要求:请写出上述业务5笔的会计分录,并画出上述6个会计账户的T字账,结算6个会计账户的本期发生额和, 期末余额![分录40分、发生额30分,期术余额30,合计100分] 例如:“银行存款”账户的T字账如下 ““借 银行存款 贷方 期初余额3000 2000 国|4000 1.9增加发生额4000 国减少发生额.200
2019年1月,丙公司发生的部分经济业务(假定不考感增值税因素)如下:1收到投资者按投资合同投入资本420000元,已存入银行。2问银行借入期限为三个月的借款600000元存入银行。3从银行提取现金8000元备用。4购买原材料60000元已验收入库,款未付。5签发三个月到期的商业汇票50000元抵付上月所欠货款。6用银行存款100000元偿还短期借款7用银行存款300000元购买不需安装的机器设各一台,设各已交付使用。8购买原材料40000元,其中用银行存款支付30000元,其余货款尚欠,材料已验收入库。9.以银行存款偿还短期借款100000元,偿还应付账款60000元。做会计分录和填写期初余额,本期发生额,期末余额
甲企业本月初有关总分类账余额如下:库存现金800银行存款199500原材料14700固定资产140000生产成本25000短期借款10000应付账款50000实收资本320000甲企业本月发生如下经济业务:(1)收到投资者投入的货币资金200000元,已存入银行。(2)用银行存款40000元购入不需安装的设备一台。(3)购入材料一批,买价和运费共计15000元,货款尚未支付。(4)从银行提取现金2000元。(5)借入短期借款20000元,已存入银行。(6)用银行存款35000偿还应付账款。(7)生产产品领用材料一批,价值12000元。(8)用银行存款30000元归还短期借款。要求:(1)根据所给经济业务编制会计分录。(2)根据所编制的会计分录,登记总分类账,并结出发生额及余额。(T形账户(3)编制总分类账发生额及余额试算平衡表。
甲公司2020年度利润表和资产负债表相关资 料如下: 利润表相关资料如下:营业收入1250000元,营 业成本750000元,财务费用中支付应收票据贴现 利息20000元,信用减值损失中计提坏账准备900 元; 资产负债表有关项目的明细资料如下:应收账款 期初余额299100元、期末余额598200元,应收 票据期初余额246000元、期末余额66000元,存 货期初余额2580000元、期末余额2484700元, 应付账款期初余额953800元、期末余额953800 元,应付票据期初余额200000元、期末余额 100000元,预付账款期初余额100000元、期末余额100000元,存货中生产成本、制造费用的组 成:职工薪酬324900元、折旧费用80000元,应 交税费中增值税进项税额42466元、增值税销项 税额212500元。 根据以上资料,分析计算现金流量表中: (1)销 售商品、提供劳务收到的现金;(2)购买商品、 接受劳务支付的现金。
想问下,假设只知道汽车购买了50万元,然后账还没做的,这种情况下,是不是不用管计提折旧了多少,只要知道卖多少钱就可以入账了(就是做卖车固定资产的清理分录),然后卖车若不知道已计提折旧多少,也是不影响实际卖了多少钱及入账分录对吗
老师,残保金是按年申报,当年11月30日之前申报就行吗?
社保申报第一步要先新参保职工工资申报么
小规模开了我20万票,可以直接取出来用吗
老师,我们8月份售卖了一件固定资产,钱收了,这个月还没给对方开票过去,那这个月关于这件固定资产相关的折旧怎么处理,本月这件固定资产还要做哪些账务处理
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正
老师,增值税,企业所得税,印花税是申报了就要缴纳吗?每月申报,年终在一起缴纳
社保费用当月就会扣款,那是不是不用计提呀
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正吗?
借应收票据商业承兑5万,贷应收账款。