您好 借 预付账款 贷 银行存款 借 管理费用-业务招待费 贷 预付账款

老师,我们公司买了10500.00的购物卡,开的是预付卡无税率发票,我应该怎么做分录呀?卡用来送人处理关系的。
老师我们公司上个月购买欧亚预付卡送给客户,这上边是没有税率的,怎么做账分录怎么写
老师,给客户送的购物卡,商场给开的发票,上面写的预付卡,公司应该咋入账,怎么做分录呢,谢谢老师
老师,我们对公账户账户客户打钱,我可以给对方开收据么,因为公司没有税盘,分录怎么写,付的是代账费用,我们这边怎么写分录,他们那边怎么写分录,求完整的分录
老师你好,公司从网上购买了3000元的购物卡,是用来赠送外部的客户和领导的,请问这个怎么做账啊,分录怎么做?
老师,我想问几个问题,1.工地上出现了人员伤亡,公司赔了100万,这个能抵哪些税呢?2.给死亡人员的家属每月拿3000的生活费,又应该怎么记账,需要报个税吗?怎么做才能抵税,抵税又抵扣哪些税呢?
1、配电箱 2、触摸屏3、模块 4.电源 5变频器 等组成一台PLC变频控制柜,发票应该怎么开
企业所得税汇算清缴中调整表中账载金额是这一年的发生额吗。
一建筑企业承包村集体合作社的一建设项目,村集体合作社,需要公司给提供一套项目账,如何做账?是新建一个账套按照项目的完工进度支付情况做一套项目账本吗?
老师你好!问一下需要申报5-10月份的个税是怎样申报,申报工资有扣除个人社保需要加上去吗?老师指导一下
老师晚上好,预收款项24年漏确认收货,年报时收入已调增,已缴纳所得税,25年账务上调整分录:借预收账款。 贷未分配利润,导致25年利润增长,这样会不会重复缴纳所得税呢老师
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理?? 缴纳社保: 借:管理费用-社保费 1034.82借:其他应收款 949.98 借:银行存款 1507.77
老师,参保金的上年在职职工人数怎么填
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理??
老师,母公司投资子公司,母公司欠债,子公司需要一起清偿吗?
我们是现金支付,直接做借招待费,贷现金可以不
因为是预付款性质 最好做两笔分录
这个没有税率做汇算清缴时候可以扣除吗
直接计入费用不可以 后面经手人签字领取 做费用 然后限额内扣除
送礼的卡哪有经手人领取呀,买完卡直接就送人了的
那谁买的 就谁是经手人啊 签个字 领用 领导审批
经手人领取签字,领导审批就可以税前扣除是吗 ?
限额内扣除 因为是招待费 有扣除标准