你好把发票冲了再从新开具

我们30号餐饮开了个10000的免税发票,1号才发现,所以5月才冲销,就导致4月申报增值税有一笔免税收入,但是这样是错的,我应该要怎么调整,申报增值税可以直接把这一笔计入未开票销售额中
老师,你好,我是优路的学员,我想咨询你一个事情,我们是小规模纳税人,上个月开出了一张一个点的增值税专票,但是减免政策4.1号前就没有了,开出去的发票对方公司也已经做账了,但是我们签的合同是三月份签的,这个要怎么办?
老师,作者开稿费发票现在要交1%增值税了。去年是免税,今年不免了,具体有政策文件吗?老板非要让我发个通知,就说去年免增值税,今年不免了,因为作者开票时就要交增值税我们给他代交个税,作者意思是不愿意承单这个增值税,我们签订的合同是税前金额。怎么跟作者解释清楚呢
老师,教个问题,我们新成立了一家小规模,减按1%缴纳增值税,然后因为季度收入不超过三十万,免征增值税,账上把1%免征部分计入了营业外收入,但是增值税申报表上系统算的免征增值税是按3%[破涕为笑]这样会导致免征额有2%的税差,请问下怎么处理合适
老师,我们2022年9月份开了一张增值税专用发票税率是3% 10月份申报的时候,也交税了,但在2023年6月份把这张3%税率的发票红冲了,请问下我怎么填写,增值税减免申报明细表,下图是第二季度开具的增值税专用发票明细
销售方是一般纳税人,我司是小规模纳税人,我司购原材料,卖方开普票和专票对我司的区别:开专票他销项税能抵扣,我司全部做成本,开普票,我司也是全部做成本,那这个普票税率是多少?卖方针对这个税点会抬价吗
外贸企业开销售发票时,有禁止出口视同内销的货物,建议与可出口货物开在同一张发票上吗?要分开开销售吗?
老师您好,请问外币交易下的固定资产,在资产负债表日发生的减值损失,比如购买时价款是100万美元,即期汇率1美元=6人民币元,资产负债表日确认减值损失10万美元,即期汇率1美元=5人民币元,请问如何账务处理,谢谢。
你好,老师。我们公司是小规模公司,做亚马逊平台的。9810,自己公司抬头出口报关,比如我26年1季度,报关金额是60万,1季度平台收入40万。要按照哪个金额确认收入?按照哪个金额申报增值税
老师您好,科目余额表没有给到最末级影响大吗
做亚马逊平台的。9810,自己公司抬头出口报关,比如我26年1季度,报关金额是60万,1季度平台收入40万。要按照哪个金额确认收入?按照哪个金额申报增值税
今年新办的企业要工商年检吗?
老师您好,请问外币交易资产负债表日的处理,和外币报表折算为何会口径不一致,资产负债表日不就是出报表之日吗,举例:外币交易中,若是固定资产,则在资产负债表日不折算,但在外币报表折算中,则需按资产负债表日即期汇率折算,不太理解?
我2025处置了一辆轿车原值35万元,期未固定资产累计折旧小于年初数,企业所得税汇算时固定资产折旧表该怎么填
下列行政事业单位会计科目中,设置正确的是()科目。A“其他费用”B“其他支出”C“所得税费用”D“所得税支出
那1月的增值税申报是不是就会多出免税收入,和我们自己账上的收入不一致?那有影响吗
有意向的的,需要调整单一致
意思是我账上需要把一月的应税收入抽出来1980元(开免税发票的金额)做成免税收入?然后2月红冲发票的时候,又把账上1月做的免税收入1980元红冲掉,做成应税收入?
是的你说的是正确的
但是2月份把免税发票红冲,增值税申报表免税收入就会有个负数的免税收入,负数的免税收入增值税申报表 能申报成功吗?
可以的,这个也是没办法的