税负=实际交增值税/不含税销售额,企业所得税税负=实际交企业所得税/营业收入
如何计算税负?知道税负是3%,怎么预估收入和增值税?
比如知道这个月的增值税税负率为3%,含税收入10000元,怎么倒推出当月的成本?
老师,我知道销项和税负率,怎么算应交增值税
在做预算,已知收入和成本,要如何计算税金及附加啊,以多少税负预估比较合适?一般纳税人
比如收入100万,增值税税负3%,所得税2%,那应该交多少税呀,麻烦老师计算一下。我不知道怎么算
老师, 企业怎么根据收入、成本费用、企业所得税税负率、去计算企业应交多少企业所得税?
核定征收一年可以开到120万,不用上个税吗
老师,这个经营范围可以开劳务*维修费 吗
老师 ,新建25年账套,期初余额是参照24年1-12月的资产负债表,还是24年第四季度资产负债表上期末余额填啊?
老师,你好。请问个人独资企业申报经营所得税减免税额这里不是全免是需要手动修改吗?公司符合取消农业税从事四业免征个人所得税这个
C选项购进农产品取得一般纳税人开具的增值税专用发票不是应该按发票金额按9%或者10%计算抵扣吗?为什么这里是按发票上注明的税额抵扣?
老师,我想问一下。电梯维保行业。主要收电梯维护费用。和电梯配件维修。小微企业。在申报平台。如何做项目信息赋码。
老师好,申报季报,企业所得税的营业收入是不是要跟利润表的营业收入数据一致
老师,分支机构报不了企业所得税,总机构说他们已经申报完了,这种情况怎么处理?
5月交了24年的企业所得税 借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税 借:应交税费-应交所得税 贷:银行存款 这样做对吗?
销售额是不是开票的总金额呀
我们现在增值税是2.85万,营业额是139.96万,求的税负是2%,我们当地规定税负达到3%,请问怎么算销售额,才能达到3
这个是开发票不含税金额 ,也包括你无票收入,没有开发票也算,你去看你申报表上面,
营业额是139.96万, 你这个哪里来的,申报表上? 申报表上面第一栏你销售额,简易计税销售额,免税销售额相加,算
税负达到3%=实际交增值税/不含税销售额, ,实际交增值税=销项税额-进项税额-留底税额%2B进项税额转出,
那你们需要少认证进项税额 ,多做收入,有没有收入没有确认的?有可以做无票收入,没有话,你去找专管员协商,这个看是不是先无票收入申报,后面开发票可以冲掉(一定要他知道,这个对方通知你们达到税负话,你这个一定要对方确定后面说可以冲红无票收入才可以)
现在是要算12月分还需要有多少销售额,才能达到3%的税负,有销售额就会有增值税,不知道怎么算
你这个增值税销项税额=不含税销售额*税率,
现在我们是要12月再多缴增值税吗?现在2.85万税费,要想达到3%的税负,95万的销售额就可以了,现在我们是139万了,超了,需要怎么做
是的,需要再交,之前多认证进项税额 ,少交,那再确认收入就可以,你有没有无票收入,先去确定还开发票吗,
现在因为涉及到你做无票收入,后面万一真的有收入,开发票,申报比对不通过,你申报是开发票-无票收入去申报,需要带上无票资料和盘子去税局解锁,所以我问你真实有没有无票收入,还开发票不,不开,没有收入,也没有无票收入你和你专管员协商 后续要找对方解锁的,
需要再去增加收入,才可以,那你们之前增值税少,那对应需要增加收入对应增加增值税,
(不含税销售额*税率%2B2.85万)/(不含税销售额%2B139万)=3% ,你这么算,带入数字进去算
我们现在要确定开多少发票金额,才能补到3%的税负,我再开15万发票才行,12月份可以不用认证进项吗?
不能再认证发票了,上面我不是给计算公式吗,你输入进去就可以,带入税率,(不含税销售额*税率%2B2.85万)=3% *(不含税销售额%2B139万)
是的,我的意思是后面这个月一点不认证发票没事吧?
没有事情,税负不是你们税局规定吗,你达到税负要求不认证发票没有啥
好的,老师讲的非常详细且全面,谢谢您
好,我先回复别的学员了