税负=实际交增值税/不含税销售额,企业所得税税负=实际交企业所得税/营业收入
如何计算税负?知道税负是3%,怎么预估收入和增值税?
比如知道这个月的增值税税负率为3%,含税收入10000元,怎么倒推出当月的成本?
老师,我知道销项和税负率,怎么算应交增值税
在做预算,已知收入和成本,要如何计算税金及附加啊,以多少税负预估比较合适?一般纳税人
比如收入100万,增值税税负3%,所得税2%,那应该交多少税呀,麻烦老师计算一下。我不知道怎么算
老师,开具监理费发票可以只备注项目名称么
亿企赢做销售收入分录的时候怎么设置自动匹配那些货物进去
此软件适合个人代理记账用吗
老师:请问公司想买一台车,是放个人名下好些还是放公司名下好些
老师,请问一下说是开一个不含税10万的发票应该怎么开?
老师,图片是我司8月份增值税科目余额表,本期申报增值税不用交税。我不明白的是为什么金蝶系统自动结转1216.12元的增值税,这1216.12元代表应交未交的增值税吗?
人员有一人工资走这发的,现在说让冲减这人之前工资,冲完挂其他应收款,冲减的话计提工资和实际发放工资都要红冲吗?
科技型中小企业所得税有什么优惠
老师,我们不在注册地址办公,专管员如果问,这个有风险吗?
请朴老师解答下 请教几个问题 1.应收和应付可以对冲是吧 分录是怎样的 麻烦写下 2.预收和预付可以对冲是吧 分录是怎么写呢 3其他应收和其他应付可以对冲是吧 分录咋样写的
销售额是不是开票的总金额呀
我们现在增值税是2.85万,营业额是139.96万,求的税负是2%,我们当地规定税负达到3%,请问怎么算销售额,才能达到3
这个是开发票不含税金额 ,也包括你无票收入,没有开发票也算,你去看你申报表上面,
营业额是139.96万, 你这个哪里来的,申报表上? 申报表上面第一栏你销售额,简易计税销售额,免税销售额相加,算
税负达到3%=实际交增值税/不含税销售额, ,实际交增值税=销项税额-进项税额-留底税额%2B进项税额转出,
那你们需要少认证进项税额 ,多做收入,有没有收入没有确认的?有可以做无票收入,没有话,你去找专管员协商,这个看是不是先无票收入申报,后面开发票可以冲掉(一定要他知道,这个对方通知你们达到税负话,你这个一定要对方确定后面说可以冲红无票收入才可以)
现在是要算12月分还需要有多少销售额,才能达到3%的税负,有销售额就会有增值税,不知道怎么算
你这个增值税销项税额=不含税销售额*税率,
现在我们是要12月再多缴增值税吗?现在2.85万税费,要想达到3%的税负,95万的销售额就可以了,现在我们是139万了,超了,需要怎么做
是的,需要再交,之前多认证进项税额 ,少交,那再确认收入就可以,你有没有无票收入,先去确定还开发票吗,
现在因为涉及到你做无票收入,后面万一真的有收入,开发票,申报比对不通过,你申报是开发票-无票收入去申报,需要带上无票资料和盘子去税局解锁,所以我问你真实有没有无票收入,还开发票不,不开,没有收入,也没有无票收入你和你专管员协商 后续要找对方解锁的,
需要再去增加收入,才可以,那你们之前增值税少,那对应需要增加收入对应增加增值税,
(不含税销售额*税率%2B2.85万)/(不含税销售额%2B139万)=3% ,你这么算,带入数字进去算
我们现在要确定开多少发票金额,才能补到3%的税负,我再开15万发票才行,12月份可以不用认证进项吗?
不能再认证发票了,上面我不是给计算公式吗,你输入进去就可以,带入税率,(不含税销售额*税率%2B2.85万)=3% *(不含税销售额%2B139万)
是的,我的意思是后面这个月一点不认证发票没事吧?
没有事情,税负不是你们税局规定吗,你达到税负要求不认证发票没有啥
好的,老师讲的非常详细且全面,谢谢您
好,我先回复别的学员了