税负=实际交增值税/不含税销售额,企业所得税税负=实际交企业所得税/营业收入

如何计算税负?知道税负是3%,怎么预估收入和增值税?
比如知道这个月的增值税税负率为3%,含税收入10000元,怎么倒推出当月的成本?
老师,我知道销项和税负率,怎么算应交增值税
在做预算,已知收入和成本,要如何计算税金及附加啊,以多少税负预估比较合适?一般纳税人
比如收入100万,增值税税负3%,所得税2%,那应该交多少税呀,麻烦老师计算一下。我不知道怎么算
开票要学什么内容学多久怎么才算合格
老师好,所得税新增两项工资的填列,一是记入成本的工资填1-9月应付职工薪酬的贷方合计金额是计提喝的工资吗?第二项填列的实计发放的工资薪金1-9月的实际发放金额也就是1到8月实际拿到手的工资?
老师,我在A公司工作2年了,现在不干了,如果是主动离职,不领失业金!假设我入职B公司了工作了8个月失业了!请问总体下来我可以领失业金吗?
开进来的加油ic卡充值款入什么分录
公司的法人是女老板她妈,然后商场开了两个门店,有的商品是给客户开发票的,有些商品客户是不要发票的,有些钱直接转女老板个人微信和支付宝算偷税漏税?好像商场会统计各家的收入,是商场报税这个?帮我分析一下,涉及不涉及偷税漏税,虽然是她妈妈公司,实际操作人都是这个女老板,如果算偷税漏税,该怎么举报他家,搜集什么证据,老板太坏了,举报他家,他会不会报复我
抖音直播的小规模电商公司,现在年销售流水1400万,想保住小规模身份,怎样拆分流水?具体操作如何?
老师,如果只是调账退回多收的金额,是不是在做账月末洁转收支时不结转。
1. 资产确认与计量:请结合我公司业务,简述: a) 我公司是一般纳税人从某合作社采购一批大豆用于贸易,其入账成本应包括哪些主要内容? b) 取得增值税专用发票,票面金额为100万元,税额为3万元。请写出采购入库时的会计分录。随后,我公司将该批大豆全部销售给下游客户,不含税售价为120万元,增值税税率为9%。请写出确认销售收入和结转销售成本的完整会计分录。2. 流程管理与内部控制:我公司有一家分公司,主要负责区域性的农产品销售。作为总公司财务,请列举在分公司的资金拨付、收入上缴和费用报销这三个环节,应建立哪些关键的内控制度以确保财务合规和资金安全?
老师,你好,请问是算城镇土地使用印花税都要用原面积减掉使用面积吗?
老师 你好 请问算印花税房地产印花税解题是怎样的解法啊?不知道为什么要1-20%,为什么要乘1.2%,为什么要用80*12%?
销售额是不是开票的总金额呀
我们现在增值税是2.85万,营业额是139.96万,求的税负是2%,我们当地规定税负达到3%,请问怎么算销售额,才能达到3
这个是开发票不含税金额 ,也包括你无票收入,没有开发票也算,你去看你申报表上面,
营业额是139.96万, 你这个哪里来的,申报表上? 申报表上面第一栏你销售额,简易计税销售额,免税销售额相加,算
税负达到3%=实际交增值税/不含税销售额, ,实际交增值税=销项税额-进项税额-留底税额%2B进项税额转出,
那你们需要少认证进项税额 ,多做收入,有没有收入没有确认的?有可以做无票收入,没有话,你去找专管员协商,这个看是不是先无票收入申报,后面开发票可以冲掉(一定要他知道,这个对方通知你们达到税负话,你这个一定要对方确定后面说可以冲红无票收入才可以)
现在是要算12月分还需要有多少销售额,才能达到3%的税负,有销售额就会有增值税,不知道怎么算
你这个增值税销项税额=不含税销售额*税率,
现在我们是要12月再多缴增值税吗?现在2.85万税费,要想达到3%的税负,95万的销售额就可以了,现在我们是139万了,超了,需要怎么做
是的,需要再交,之前多认证进项税额 ,少交,那再确认收入就可以,你有没有无票收入,先去确定还开发票吗,
现在因为涉及到你做无票收入,后面万一真的有收入,开发票,申报比对不通过,你申报是开发票-无票收入去申报,需要带上无票资料和盘子去税局解锁,所以我问你真实有没有无票收入,还开发票不,不开,没有收入,也没有无票收入你和你专管员协商 后续要找对方解锁的,
需要再去增加收入,才可以,那你们之前增值税少,那对应需要增加收入对应增加增值税,
(不含税销售额*税率%2B2.85万)/(不含税销售额%2B139万)=3% ,你这么算,带入数字进去算
我们现在要确定开多少发票金额,才能补到3%的税负,我再开15万发票才行,12月份可以不用认证进项吗?
不能再认证发票了,上面我不是给计算公式吗,你输入进去就可以,带入税率,(不含税销售额*税率%2B2.85万)=3% *(不含税销售额%2B139万)
是的,我的意思是后面这个月一点不认证发票没事吧?
没有事情,税负不是你们税局规定吗,你达到税负要求不认证发票没有啥
好的,老师讲的非常详细且全面,谢谢您
好,我先回复别的学员了