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如何计算税负?知道税负是3%,怎么预估收入和增值税?

2020-11-19 13:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-19 13:40

税负=实际交增值税/不含税销售额,企业所得税税负=实际交企业所得税/营业收入

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快账用户4332 追问 2020-11-19 13:48

销售额是不是开票的总金额呀

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快账用户4332 追问 2020-11-19 13:52

我们现在增值税是2.85万,营业额是139.96万,求的税负是2%,我们当地规定税负达到3%,请问怎么算销售额,才能达到3

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齐红老师 解答 2020-11-19 13:53

这个是开发票不含税金额 ,也包括你无票收入,没有开发票也算,你去看你申报表上面,

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齐红老师 解答 2020-11-19 13:53

营业额是139.96万, 你这个哪里来的,申报表上? 申报表上面第一栏你销售额,简易计税销售额,免税销售额相加,算

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齐红老师 解答 2020-11-19 13:54

税负达到3%=实际交增值税/不含税销售额, ,实际交增值税=销项税额-进项税额-留底税额%2B进项税额转出,

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齐红老师 解答 2020-11-19 13:55

那你们需要少认证进项税额 ,多做收入,有没有收入没有确认的?有可以做无票收入,没有话,你去找专管员协商,这个看是不是先无票收入申报,后面开发票可以冲掉(一定要他知道,这个对方通知你们达到税负话,你这个一定要对方确定后面说可以冲红无票收入才可以)

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快账用户4332 追问 2020-11-19 13:57

现在是要算12月分还需要有多少销售额,才能达到3%的税负,有销售额就会有增值税,不知道怎么算

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齐红老师 解答 2020-11-19 14:07

你这个增值税销项税额=不含税销售额*税率,

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快账用户4332 追问 2020-11-19 14:09

现在我们是要12月再多缴增值税吗?现在2.85万税费,要想达到3%的税负,95万的销售额就可以了,现在我们是139万了,超了,需要怎么做

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齐红老师 解答 2020-11-19 14:17

是的,需要再交,之前多认证进项税额 ,少交,那再确认收入就可以,你有没有无票收入,先去确定还开发票吗,

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齐红老师 解答 2020-11-19 14:19

现在因为涉及到你做无票收入,后面万一真的有收入,开发票,申报比对不通过,你申报是开发票-无票收入去申报,需要带上无票资料和盘子去税局解锁,所以我问你真实有没有无票收入,还开发票不,不开,没有收入,也没有无票收入你和你专管员协商 后续要找对方解锁的,

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齐红老师 解答 2020-11-19 14:19

需要再去增加收入,才可以,那你们之前增值税少,那对应需要增加收入对应增加增值税,

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齐红老师 解答 2020-11-19 14:20

(不含税销售额*税率%2B2.85万)/(不含税销售额%2B139万)=3% ,你这么算,带入数字进去算

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快账用户4332 追问 2020-11-19 14:22

我们现在要确定开多少发票金额,才能补到3%的税负,我再开15万发票才行,12月份可以不用认证进项吗?

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齐红老师 解答 2020-11-19 14:32

不能再认证发票了,上面我不是给计算公式吗,你输入进去就可以,带入税率,(不含税销售额*税率%2B2.85万)=3% *(不含税销售额%2B139万)

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快账用户4332 追问 2020-11-19 14:42

是的,我的意思是后面这个月一点不认证发票没事吧?

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齐红老师 解答 2020-11-19 14:51

没有事情,税负不是你们税局规定吗,你达到税负要求不认证发票没有啥

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快账用户4332 追问 2020-11-19 14:52

好的,老师讲的非常详细且全面,谢谢您

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齐红老师 解答 2020-11-19 14:55

好,我先回复别的学员了

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税负=实际交增值税/不含税销售额,企业所得税税负=实际交企业所得税/营业收入
2020-11-19
你好 不要算附加税 (销项-进项)/不含税收入=税负
2021-01-04
收入乘以销售的税率减进项)/不含税收入=税负 求进项就可以的,进项算出来了,销项减去进项就等于缴纳的增值税。
2022-10-19
您好,综合税负率就是实际缴纳的税款除以收入,你需要知道进项税才可以
2023-07-22
按上年接近的历史税负预算最好,没有的话,参考: 各行各业的增值税的税负率和企业所得税的税负率表 https://www.sohu.com/a/438521922_120493971
2022-07-22
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