税负=实际交增值税/不含税销售额,企业所得税税负=实际交企业所得税/营业收入

如何计算税负?知道税负是3%,怎么预估收入和增值税?
比如知道这个月的增值税税负率为3%,含税收入10000元,怎么倒推出当月的成本?
在做预算,已知收入和成本,要如何计算税金及附加啊,以多少税负预估比较合适?一般纳税人
比如收入100万,增值税税负3%,所得税2%,那应该交多少税呀,麻烦老师计算一下。我不知道怎么算
已知增值税的税负率=应交增值税/收入,那么知道了税负率,收入,怎么算应交增值税呢?公式是怎么的?
老师,因单位没收入,自行早请问税务注销了,单位还能正常运行吗?
一般户能发放工资吗?
现在我卖给客户48000得商品,收对方7.5个点,是3600,但是这3600对方也转了我的公户上来了,按照收税点得原则,这3600是不是还要收7.5个税点呀,是270,所以公户一共转51870对吗
现在飞机票只要开了发票报销就行吗,需要复印件来验证来回的具体日期吗
现在我卖给客户48000得商品,收对方7.5个点,是3600,但是这3600对方也转了我的公户上来了,按照收税点得原则,这3600是不是还要收7.5个税点呀,是270,所以公户一共转51870对吗
工业制造企业 机械行业 江苏这边 成本一般按照多少结转呀 利润达到多少算合理范围
老师,单位没收入,请问可以自行做税务注销吗?
老师,是不是只有对公账户给员工发工资才申报发工资月份对应的所属期个税工资?? 要是用个人账户私卡给发的工资可以申报个税吗
新合伙人怎么在政务网系统里完成备案。是注册账号吗?
老师你好:我们公司是空调经销商,也有安装资质,我们跟客户的业务都是卖空调,然后再单独收安装费,安装费都是有安装明细价格的,有材料和人工,客户可以找我们买空调,再找别人安装,现在新的增值税法出来了,我想问像我们这种情况,同一个业务,空调和安装怎么开票呀?都只能从高吗?
销售额是不是开票的总金额呀
我们现在增值税是2.85万,营业额是139.96万,求的税负是2%,我们当地规定税负达到3%,请问怎么算销售额,才能达到3
这个是开发票不含税金额 ,也包括你无票收入,没有开发票也算,你去看你申报表上面,
营业额是139.96万, 你这个哪里来的,申报表上? 申报表上面第一栏你销售额,简易计税销售额,免税销售额相加,算
税负达到3%=实际交增值税/不含税销售额, ,实际交增值税=销项税额-进项税额-留底税额%2B进项税额转出,
那你们需要少认证进项税额 ,多做收入,有没有收入没有确认的?有可以做无票收入,没有话,你去找专管员协商,这个看是不是先无票收入申报,后面开发票可以冲掉(一定要他知道,这个对方通知你们达到税负话,你这个一定要对方确定后面说可以冲红无票收入才可以)
现在是要算12月分还需要有多少销售额,才能达到3%的税负,有销售额就会有增值税,不知道怎么算
你这个增值税销项税额=不含税销售额*税率,
现在我们是要12月再多缴增值税吗?现在2.85万税费,要想达到3%的税负,95万的销售额就可以了,现在我们是139万了,超了,需要怎么做
是的,需要再交,之前多认证进项税额 ,少交,那再确认收入就可以,你有没有无票收入,先去确定还开发票吗,
现在因为涉及到你做无票收入,后面万一真的有收入,开发票,申报比对不通过,你申报是开发票-无票收入去申报,需要带上无票资料和盘子去税局解锁,所以我问你真实有没有无票收入,还开发票不,不开,没有收入,也没有无票收入你和你专管员协商 后续要找对方解锁的,
需要再去增加收入,才可以,那你们之前增值税少,那对应需要增加收入对应增加增值税,
(不含税销售额*税率%2B2.85万)/(不含税销售额%2B139万)=3% ,你这么算,带入数字进去算
我们现在要确定开多少发票金额,才能补到3%的税负,我再开15万发票才行,12月份可以不用认证进项吗?
不能再认证发票了,上面我不是给计算公式吗,你输入进去就可以,带入税率,(不含税销售额*税率%2B2.85万)=3% *(不含税销售额%2B139万)
是的,我的意思是后面这个月一点不认证发票没事吧?
没有事情,税负不是你们税局规定吗,你达到税负要求不认证发票没有啥
好的,老师讲的非常详细且全面,谢谢您
好,我先回复别的学员了