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【例5-7】甲公司为增值税一般纳税人,2018年6月1日,打算自行建造厂房一栋。 (1)购入为工程准备的各种物资500 000元,支付的增值税额为80 000元,全部用于工程建设。 ①购入工程物资时: 借:工程物资 500 000 应交税费—应交增值税-进项税额 48 000 (80 000×60%) 应交税费—待抵扣进项税额 32 000 (80 000×40%) 贷:银行存款 580 000 ②领用工程物资时: 借:在建工程 500 000 贷:工程物资 500 000 (2)领用一批本企业生产的水泥,实际成本为400 000元,实际的增值税额进项64 000元。 ①借:在建工程 400 000 贷:库存商品 400 000 ②同时将之前认证的64 000元的进项按照现行政策规定,64 000×40%=25 600进项税额转出,留到第二年抵扣。 借:应交税费—待抵扣进项税额 25 600 贷:应交税
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请问,这个题,第一问的甲公司债务重组确认的损益计入其他收益 乙公司的债务重组确认的损益计入的投资收益
请问老师增值税是当月计提当月,然后发放吗
已经做了结帐,次月销售退回如何做会计分录
小规模纳税人餐饮公司6月收到几家公司用餐的餐饮费,没有开票,7月才开发票,并且开票金额和收到的一致,那要怎么做账呢
老师我们是农业公司、现在有一笔二十多万的劳务费不知道怎么处理因为没有发票对方是个人包工头没有公司打钱给了他那么多。他说其他家公司也是这样打钱给他的也是几十万的劳务费。这种情况还能怎么去处理才合规
结息的会计分录,借银行存款贷负数的财务费用-利息收入对吗?
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评谢谢!业务是A公司做的,收款是b公司,b公司开发票给我们,这个有风险吗?怎么规避
老师,法人也是股东,如果只变法人,股东不变,牵扯股权变更不?
这道题答案错了吧,应该选C吧
1固定资产的入账价值是 20+2+3*13%+1+2+0.92=26.31
2.19年应该计提折旧金额是 (26.31-2)/10*9/12=1.82
3.借工程物资20 应交税费进项税额2.6 贷银行存款22.6
借在建工程20 贷工程物资20
借在建工程2.39 贷库存商品2 应交税费销项税0.39
借在建工程1 贷原材料1@
借在建工程2.92 贷应付职工薪酬2 银行存款0.92
借固定资产26.31 贷在建工程26.31
4借固定资产清理24.49 累计折旧1.82 贷固定资产26.31
借原材料5 贷固定资产清理5
借固定资产清理2 贷银行存款2
借其他应收款7 贷固定资产清理7
借管理费用14.49 贷固定资产清理14.49