你好 按月来分摊下。 按照权责发生制来处理
你好,请问,房租已经支付,专票未收到,会计相关分录怎么做,3000为例 预付时 借:预付账款 3000 贷:银存3000 本月摊销 借: 管理费用—房租1000 贷:待摊费用—房租1000 次月如此 收到发票 借: 待摊费用房租3000 待 预付账款3000 那如果收入专票,这个税入哪里
老师好,请问, 如果是支付跨年的厂房租金(2020.8月~2021.7月),即使收到发票是不是也要把房租费按月分摊计入各月啊?不能把发票一次性计入一个月里吧?
宿舍房租,一次性支付15个月房租,是否需要先入长期待摊费用,还是入其他应收款借方?是本年9月支付本年6月至次年8月的房租,还没收到发票,6月-9月的需要先一次性摊销么,还是从付款次月开始摊销?
如果收到支付年租金发票怎么入账呢?是按月分摊还是一次计入费用?
老师您好,公司支付半年房租40万,在收到发票以后一次性计入费用吗?还是计入长期待摊费用,以后每月分摊?
老师 请问我们进货没有发票,现在老板又说不开销售发票了 这样可以吗
我自己开个体户没有成本票,成本怎么就只能写0吗?电脑还是我之前的用的,怎么合理的记到个体户的成本中?
建行现金支票付差旅费报销款 借:销售费用-差旅费 贷:银行存款-建行 对吗?
老师,银行对公利息收入怎么做账,以前是冲减财务费用手续费,但是现在换了一家银行,不收手续费了,是要计入应收利息吗?怎么结转?
老师 请教个问题 我5月14美元账户汇入一笔款项 然后当天又把这笔美元收汇结汇了 为什么收汇时用收汇金额乘以当月首个工作日的人民币汇率得出来的金额 和当天入到人民币户的金额对不上呢 业务都发生在一天 汇率还不一样吗
4月开了一张普通电子发票,已经做账,款项未收到,6月,购买方要求重新开一张6月的发票,4月的票冲红,发票其他的金额和项目都没有改变,只是时间改变了,这样的情况下,需要重新做账吗
农业机械主要往外出租 计提的折旧怎么做账呀 计入什么科目
1季度的现金流量表数据不对,原因是财务软件导出的现金流量表期末现金余额不等于货币资金,我手动调平了,但是基本上数据都是错误。2季度才知道了正确的数据,想直接用正确的1-2季度的合计数➖1季度填报数,但是这样2季度本期是负的,不过期末现金余额本年累计数货币资金期末数额一致,就这样申报可以吗
会计凭证粘贴的原始凭证附件大的一般往后折还是往前折
老师 给农业机械设备上的印刷品计入什么科目呀
收到发票首月,和以后每月的分录麻烦老师告诉下,谢谢
你好 借预付账款贷银行存款。 按月分摊 :借 管理费用 -租金贷 预付账款