实际没有,这个做账上抵减企业所得税,这个是偷税漏税,这个账上被稽查到,有纳税调增风险对应折旧费用税前扣除话
老师,你好,又向你咨询个事,就是我们老板想帮他一个朋友的忙,帮他朋友公司过账,就是他朋友公司对公的钱转给我们公司对公账上,但又不要我们公司开票,我们公司把钱然后取现出来给他朋友,那这种以哪种业务形式打给我们,我们公司才没有风险,我觉得咋个都有风险!
老师,您好,公司老板要把他朋友新买的挖掘机开成我们公司的发票,这样虚增固定资产都有什么风险?
老师您好 我们老板买了一辆旧的挖掘机置换新的挖掘机,旧挖掘机没有到公司,这个怎么做帐务处理 旧挖掘机只有一张发票,其他的没有
老板想把一家劳务公司改为租赁公司,增加租赁机械设备的经营范围。租赁公司是不是应该有固定资产才能开租赁发票啊?老板说他朋友买的机械设备租给我们。那是不是他朋友应该开租赁发票给我们才行,单单有机械租赁合同还不行?老师,我这样分析对吗?
老师,请问我们老板有个朋友每个月都是要我们公司给他开具2000-5000元不等的收据,我们也没有发货及收款,这样后期对我们公司会有什么风险吗?
您好,有一个员工25年3月入职,3月底就离职了,当时录入信息时入成24年3月入职了,导致申报表里的累计扣除数错了应该是1万错误累计成2万了,当月工资就几百块,6月申报时才发现已经离职了就申报了一个月工资之后也没有再申报过工资,然后当月申报的工资都在起征点以下可以不做更正申报吗
老师,招待费的进项税额转出应该填在哪里
我公司对外销售一网站,网站平台以及服务费,请问应该开什么项目的发票名称呢
出口转内销,应收账款比如:出口泰国结算成人民币后:10万,申报表金额按照10万申报,税:(10万/1.13)*0.13,做账的时候,借:应收账款泰国10万,贷主营业务收入,10万-税(10万/1.13)*0.13,应交税费-出口转内销销项税(10万/1.13)*0.13 老师,这样入账的情况下,增值税申报表本月合计的销项金额,和财务报表中本月主营业务收入金额,不一致呀,有个销项税的差额,应该怎么处理
老师请问这个利润表体现缴的增值税没有?收入-成本是不是就是毛利了?毛利还要减去增值税才对?
招待费进项上期抵扣了,本期怎么转出,比如上期分录:借:管理费90 待抵扣进项税额10 贷:银行存款100,本期怎么调整转出
老师,给个工商年报的网址连接呗
1)全年采购成本至少比2024年节省10%下来; 老师您感觉这个指标考核采购合理吗?是不是太模糊了。应该怎样完善呢。
老师,您好,现在进项发票还有认证时间限制吗
老师,先把成本管理制度电子档发在群里怎么说,纸档请各部门同步签字
收到,谢谢老师!
好的,我先回复别的学员了,还有就是落你们公司名下,后面你们处置需要按13%交增值税,一般纳税人话