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老师,食堂买的菜记借:应付职工薪酬—福利费 贷:其他应付款 ,这个月末要怎么结转?

2020-11-20 14:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-20 14:31

您好,您要把应付职工薪酬—福利费做归集,按各部门的人头,归集到管理费用、销售费用、主营业务成本等等。

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快账用户4800 追问 2020-11-20 14:36

老师就是说把应付职工薪酬—福利费,按部门分,也就是说借:管理费用,借:销售费用,借:生产成本 贷:应付职工薪酬—福利费

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齐红老师 解答 2020-11-20 14:36

您好,是的,您的理解是正确的。

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您好,您要把应付职工薪酬—福利费做归集,按各部门的人头,归集到管理费用、销售费用、主营业务成本等等。
2020-11-20
是的的,是这样账务处理的
2023-05-23
分录可以借:管理费用~福利费 贷:应付职工薪酬~福利费
2022-02-18
您好,这样处理是为了统计核算薪酬相关支出
2023-09-12
还要计提 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬福利费
2023-05-16
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