你好,借:银行存款 贷:其他收益 贷:应交税费-应交增值税-销项税
老师,收到个税返还手续费账务怎么处理?
老师,收到个税手续费返还怎么做账务处理?
收到个税手续费返还,怎么账务处理
收到返还的个税手续费账务怎么处理
老师,收到个税手续费返还账务上具体怎么处理呢?
老师您好,录取期初收入数,然后本期收入金额数没问题,但是本年累计金额不对是哪里出问题了?
老师好,日常工作中不抵扣勾选需要经常用吗?
抵押权,动产/合同生效设立,登记对抗 不动产/登记设立,登记生效,登记对抗 这个对么?感觉书写的好乱啊,不对的话,帮忙补充一下
老师,我想学习实操,财政会计,比如乡镇,单位一类的,咱们学堂有吗,老师发一下链接
帮我看一下这个怎么操作
老师好,我们有一笔服务费,上个月就已经给对方开票了,但是人工成本这个月才拿来报销,这种收入记在上个月成本记在这个月,这样可以吗?如果不可以的话,我是不是直接寄到差旅费里就行了?但是那个服务费的收入就没有对应的成本了。
工会经费交了几年了,现在开始不交了,可以吗
老师,我单位挂靠别人单位建筑公司,给别人结算的时候要有哪些附加才能付款结果呢,主要现在分包扯皮现象严重
履行建设工程施工合同,消耗的建筑材料是不是应该计入“工程物资”而不是“原材料”,请老师解答
老师好,公司是8月1日成为一般纳税人的。8月4日支付6月份的仓储费。对方给的是专票,这张单专票可以抵8月份的税吗?
我当时做账没有贷记增值税(销项税),下个月要怎样更正?
你好,冲减其他收益
不用做红字再做一笔蓝字吗?纳税申报时怎么增加销项?
你给税务局开发票了吗?
没有啊,不知道到时报税要怎操作?
没有开票就填在未开票收入那里,正常报税就可以