你好!借管理费—工资 2736 贷应付职工薪酬 2736 发工资的时候 借:应付职工新 2736 贷:现金 其他应付款—社保个人部分 226%2B184%2B8.51 然后支付社保的时候 借管理费用—社保公司部分 其他应付款社保个人部分 贷银行存款。
刘倩老师,不是说不用计提社保吗?你帮我把这数字带入一下,计提工资和支付工资的分录
老师计提社保费。缴纳社保,计提工资,发放工资,计提?分录借管理费用_社保费,单位部分。 贷应付职工薪酬社保费。 缴纳。借应付职工社保费, 贷其他应收款个人部分 贷银行存款。 在计提工资。。。,,我觉得是这样子的。,,看网上有的分录社保和工资一起计提。。,都没有这两个分录,那个分录就直接支付工资了。,搞不懂。
老师你好,请问社保,工资,个税的计提和发放的分录是什么,能不能帮我写一下,谢谢老师
老师 计提工资 社保 公积金 支付工资 社保 公积金的凭证说一下吧 用数字举个例子吧 我做不平
老师,新年好,请问一下就是员工在一家公司交易社保在另外一家公司发工资,那我再交医保社保的时候我要怎么做帐呢?能不能帮我把计提工资跟支付工资交医保社保这块的做一下分录。
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
老师 什么情况可以把研发费用-资本化支出结转平账呢
4s店电子银行承兑汇票和一般的电子银行承兑汇票操作一样的吧
老师,那我个税上这个本期收入不需要把社保加进去吗?直接填写实发工资?有的老师说是填写实发工资+社保
你好!不是的。你表上的社保那些,已经包含在本期收入里面了。
不是哦,表上的社保不含在本期收入里面,本期收入是实际发给员工的工资,我表上的金额就是实际给员工的,社保金额是我刚刚填写上去的
你哈!我是说按你这个填,就是这样做分录,如果你没有包括,只能说明你这个是填错了
老师,假设员工实际工资3000,社保500,那我刚刚图片的本期收入应该填写3500吗?后面再把社保填上
你好!是的就是这样了。
那我计提工资: 借:管理费用3500 贷:应付职工薪酬3500 缴纳社保: 借:管理费用-公司 500(假设公司500) 其他应付款-个人 500 贷:银行存款1000 发放工资: 借:应付职工薪酬3500 贷:现金 3000 其他应付款-个人500 老师您看看这样对吗?社保当月缴纳,我就没有计提了?
你好!这个是其他应收。不是其他应付。其他没有问题。 另外,麻烦你不要点催问,老师的收入是按答题数量来算的,你点个催问,老师不仅给你回答的这个问题没有收入,还要倒扣好几个问题的钱。而且你也要扣积分,相互伤害没有必要。 更重要的是,如果老师在线,你不催问老师不回答你的问题,也不能回答别人的问题,也就没有收入。所以老师在线的话,不催问也会回答,如果老师不在线,催问也没用,老师也看不到。相互理解下,谢谢!