你好!借管理费—工资 2736 贷应付职工薪酬 2736 发工资的时候 借:应付职工新 2736 贷:现金 其他应付款—社保个人部分 226%2B184%2B8.51 然后支付社保的时候 借管理费用—社保公司部分 其他应付款社保个人部分 贷银行存款。
刘倩老师,不是说不用计提社保吗?你帮我把这数字带入一下,计提工资和支付工资的分录
老师计提社保费。缴纳社保,计提工资,发放工资,计提?分录借管理费用_社保费,单位部分。 贷应付职工薪酬社保费。 缴纳。借应付职工社保费, 贷其他应收款个人部分 贷银行存款。 在计提工资。。。,,我觉得是这样子的。,,看网上有的分录社保和工资一起计提。。,都没有这两个分录,那个分录就直接支付工资了。,搞不懂。
老师你好,请问社保,工资,个税的计提和发放的分录是什么,能不能帮我写一下,谢谢老师
老师 计提工资 社保 公积金 支付工资 社保 公积金的凭证说一下吧 用数字举个例子吧 我做不平
老师,新年好,请问一下就是员工在一家公司交易社保在另外一家公司发工资,那我再交医保社保的时候我要怎么做帐呢?能不能帮我把计提工资跟支付工资交医保社保这块的做一下分录。
老师这个题我不会,想了半天还是想不通,答案也看不懂,帮帮我吧谢谢老师
老师请教下:我公司从银行贷款300万,但是银行不能直接转到我公司账户,必须是我公司的业务关联方,但是现在我们没有成本要支出,只能找到一个个体的运输服务部来接收这笔贷款,然后再由这个服务部来取现给我们,因为银行也不允许他直接转给我公司。如果这样操作那个个体服务部有没有什么风险?因为现在我们跟他没有实际业务发生,他也没办法开票给我们当作成本支出。
老师,我刚领取了一个个体户执照,我是法人,但是想用我手机号登录电子税务局时候,提示我跟该企业未有关联,我是法人不可以直接登录的吗?这样要怎么处理
老师麻烦讲一下这个题吧,看不懂什么意思。
你好,出口以CIF价报关,报关单上的总价是人民币1000元,运费100元,保费37.26元,是不是用1000-100-37.26元=862.74元确认收入来开发票的?
新开业的酒店,一般纳税人,还没营业,筹建期,6月才开始建的账套,印花税都需要交哪些税目? 1.营业账簿怎么报,计税金额怎么填? 2.老板的投资款什么时候交印花税,我看税目里没有投资相关的类目?
老师,老板有个证书到期了,延期培训费,进管理费用下的教育费,对吧?
总分公司汇总纳税申报企业所得税是指每个季度都汇总还是汇算清缴时再汇,平时各申报各的呢
老师,计算应收账款账龄用哪个函数
增加流动资产投资增加流动资产的持有成本降低收益性。是不是意思是手上的现金存货应收账款更多了?老师
老师,那我个税上这个本期收入不需要把社保加进去吗?直接填写实发工资?有的老师说是填写实发工资+社保
你好!不是的。你表上的社保那些,已经包含在本期收入里面了。
不是哦,表上的社保不含在本期收入里面,本期收入是实际发给员工的工资,我表上的金额就是实际给员工的,社保金额是我刚刚填写上去的
你哈!我是说按你这个填,就是这样做分录,如果你没有包括,只能说明你这个是填错了
老师,假设员工实际工资3000,社保500,那我刚刚图片的本期收入应该填写3500吗?后面再把社保填上
你好!是的就是这样了。
那我计提工资: 借:管理费用3500 贷:应付职工薪酬3500 缴纳社保: 借:管理费用-公司 500(假设公司500) 其他应付款-个人 500 贷:银行存款1000 发放工资: 借:应付职工薪酬3500 贷:现金 3000 其他应付款-个人500 老师您看看这样对吗?社保当月缴纳,我就没有计提了?
你好!这个是其他应收。不是其他应付。其他没有问题。 另外,麻烦你不要点催问,老师的收入是按答题数量来算的,你点个催问,老师不仅给你回答的这个问题没有收入,还要倒扣好几个问题的钱。而且你也要扣积分,相互伤害没有必要。 更重要的是,如果老师在线,你不催问老师不回答你的问题,也不能回答别人的问题,也就没有收入。所以老师在线的话,不催问也会回答,如果老师不在线,催问也没用,老师也看不到。相互理解下,谢谢!