你好!借管理费—工资 2736 贷应付职工薪酬 2736 发工资的时候 借:应付职工新 2736 贷:现金 其他应付款—社保个人部分 226%2B184%2B8.51 然后支付社保的时候 借管理费用—社保公司部分 其他应付款社保个人部分 贷银行存款。

老师,收到的广告服务费发票,还需要交税吗?
一年租金40万,没有发票,租赁的商铺,租赁方需要缴纳什么税费
公司的抬头由湖南改为株洲,老师能教下详细操作流程么?
小规模公司,每个月现金付房租,每年10月房东才开一整年的房租发票,请问每个月怎么做账?收到发票当月账务,后2月账务怎么做?谢谢
公司利润咋拿出来可以不交个税
老师,我们公司发现很多5年前付出去的材料款,发票都没开回来,账上一直挂起的,这种应该怎么做合规呢?
客户付了一个报告费用,怎么及分录
老师咨询一下,如果是一般纳税人去做简易计征的话,也是按3%吗?
朴老师,这个本期免税额要等于7、8、9月账上的应交税费—应交增值税-销项税额的贷方发生额三个月的加总数吗?
2023年我发现有2000元银行手续费没入账,然后我去改了帐,把手续费入进去了,但是2023年报表和企业所得税都报送了怎么办呢,需要一起改吗,还是不管,如果不管的话,余额自己就累计到今年了吧?
老师,那我个税上这个本期收入不需要把社保加进去吗?直接填写实发工资?有的老师说是填写实发工资+社保
你好!不是的。你表上的社保那些,已经包含在本期收入里面了。
不是哦,表上的社保不含在本期收入里面,本期收入是实际发给员工的工资,我表上的金额就是实际给员工的,社保金额是我刚刚填写上去的
你哈!我是说按你这个填,就是这样做分录,如果你没有包括,只能说明你这个是填错了
老师,假设员工实际工资3000,社保500,那我刚刚图片的本期收入应该填写3500吗?后面再把社保填上
你好!是的就是这样了。
那我计提工资: 借:管理费用3500 贷:应付职工薪酬3500 缴纳社保: 借:管理费用-公司 500(假设公司500) 其他应付款-个人 500 贷:银行存款1000 发放工资: 借:应付职工薪酬3500 贷:现金 3000 其他应付款-个人500 老师您看看这样对吗?社保当月缴纳,我就没有计提了?
你好!这个是其他应收。不是其他应付。其他没有问题。 另外,麻烦你不要点催问,老师的收入是按答题数量来算的,你点个催问,老师不仅给你回答的这个问题没有收入,还要倒扣好几个问题的钱。而且你也要扣积分,相互伤害没有必要。 更重要的是,如果老师在线,你不催问老师不回答你的问题,也不能回答别人的问题,也就没有收入。所以老师在线的话,不催问也会回答,如果老师不在线,催问也没用,老师也看不到。相互理解下,谢谢!