你好!借管理费—工资 2736 贷应付职工薪酬 2736 发工资的时候 借:应付职工新 2736 贷:现金 其他应付款—社保个人部分 226%2B184%2B8.51 然后支付社保的时候 借管理费用—社保公司部分 其他应付款社保个人部分 贷银行存款。

老师,我们公户没钱,我们老板另一个公司是这家公司的投资人,股东,可是老板意思想把他的钱100万 转入这家公司,他自己那个公司资产超过5000万了,不能再投资这家了,他问我以什么名义投进来这个钱,投进来钱为了买原材料
我们是物业公司,小区里的保安保洁是第三方公司的人员,非我公司员工。最近给优秀的保安保洁人员每人发放了价值200元左右的奖励物品。这个入账也算做应付职工薪酬福利吗?
老师好,请问从电子税务局的哪里可以查到存货的出库方法呢?谢谢
请帮我推算一下。10万块钱的固定资产,每个月可以抵多少成本?然后20万的话是不是在这个基础上乘以二就行?
老师,我25年12月份商贸公司有笔收入忘记结转成本了,大约有10万多,我是放在26年去补一笔结转?还是调整25年的账?
请问,在税务平台缴纳的车辆购置税怎么入账?
2023年开票200多万,进项只有几十万,成本暂估了150多万,季度预缴报表上直接入的主营业务成本,请问会不会被金税四期查到?另外汇算清缴也没有纳税调增,如果被金税四期预警了,是不是只能补税?
老师好 1月份的发票 开错了 2月份作废 我1月份要不要把发票先 做进去
现在报税都提醒社保医保 工厂里的工人没有交但是管理人员有交工资和社保不匹配怎么办
高铁票抵扣进项税,员工身份信息一定要在个税系统里吗
老师,那我个税上这个本期收入不需要把社保加进去吗?直接填写实发工资?有的老师说是填写实发工资+社保
你好!不是的。你表上的社保那些,已经包含在本期收入里面了。
不是哦,表上的社保不含在本期收入里面,本期收入是实际发给员工的工资,我表上的金额就是实际给员工的,社保金额是我刚刚填写上去的
你哈!我是说按你这个填,就是这样做分录,如果你没有包括,只能说明你这个是填错了
老师,假设员工实际工资3000,社保500,那我刚刚图片的本期收入应该填写3500吗?后面再把社保填上
你好!是的就是这样了。
那我计提工资: 借:管理费用3500 贷:应付职工薪酬3500 缴纳社保: 借:管理费用-公司 500(假设公司500) 其他应付款-个人 500 贷:银行存款1000 发放工资: 借:应付职工薪酬3500 贷:现金 3000 其他应付款-个人500 老师您看看这样对吗?社保当月缴纳,我就没有计提了?
你好!这个是其他应收。不是其他应付。其他没有问题。 另外,麻烦你不要点催问,老师的收入是按答题数量来算的,你点个催问,老师不仅给你回答的这个问题没有收入,还要倒扣好几个问题的钱。而且你也要扣积分,相互伤害没有必要。 更重要的是,如果老师在线,你不催问老师不回答你的问题,也不能回答别人的问题,也就没有收入。所以老师在线的话,不催问也会回答,如果老师不在线,催问也没用,老师也看不到。相互理解下,谢谢!