一、供应商做的账务处理是: 借:银行存款 贷:其他应付款——甲公司 二、甲公司的账务处理是: 借:其他应收款——X供应商 贷:短期借款 三、收到此款时再做分录是: 借:银行存款 贷:其他应收款——X供应商

老师问下,员工借钱垫货款,借:其他应收贷:银行对吧,然后甲方还款,那就是借:银行贷:其他应收就平了。现在甲方把货款打进了我们的招行账户,我们又从招行转回了交行,然后这个分录怎么写银行才会是平的。我写了一笔借:银行-交行 贷:银行-招行。然后银行对不上
我们给甲方中建一局开了20万的工程款发票 但是甲方没有把工程款打入公司账户 是让我们做了20万的工资表把款分别发到每个人账户上的 之后老板又从每个人账户上收回这些款到个人账户了 这样我们财务该怎么处理呢
老师好!我们有一个个体户,上个月给对方开了五万的发票,本月要回款,但对方一直要求我们提供对公账户,但是当初没有开对公户,平时都是直接打到法人的卡上,现在对方要求必须对公,税务上对这有要求吗
我公司跟银行申请一笔贷款,房贷的时候必须打到上游客户做为货款才能出去。目前是账上挂了一笔大额应付,但实际上没有交易,请问这个怎么处理
我公司跟银行申请一笔贷款,房贷的时候必须打到上游客户做为货款才能出去。目前是账上挂了一笔大额应付,但实际上没有交易,请问这个怎么处理
法人收到的好处费,想放到公户上,不能做到其他应付款_法人里面,因为这笔钱不需要返回给法人了,怎样做能合法
@董孝彬老师,别的老师别回答
请问小规模企业,可以开9个点的运输发票吗?我们是运输公司
收到老板开的一张5台华为手机发票9.8万能计入哪个科目比较好?
老师,请问销售户外LED以及LED安装调试怎么开票
老师你好,我们想把自然人股转成法人股,但是要转让的这个股东没有实缴出资额,现在账面的净资产有13万左右,现在这种情况,股权转让该怎样处理才算合法合规?
老师,小规模纳税人,去年四季度开票不超30万,就把销项税额转到政府补助科目了。现在发现把专票部分的250元税额也一起转到政府补助了。现在要更正,怎么做分录?
现在可以不装订纸质凭证吗,
之前财务做账把缴纳社保 公司和个人部分的分录都放在了应付职工薪酬里,这是符合的嘛
老师,做外销,外国客户名在哪个资料里可以看到?
如果甲方公司要求打回该公司实际控制人的私人账户是否可以?如果可以要怎么记账。
二、甲公司的账务处理是: 借:其他应收款——X供应商 贷:短期借款 三、收到此款时再做分录是: 借:其他应收款——XX老板 贷:其他应收款——X供应商 四、老板将此款存回公司,分录是: 借:银行存款 贷:其他应收款——XX老板
打回甲公司实际控制人(不是甲公司法人)私人账户时要怎么备注?
这个不用账务处理,直接打款处理,就是备注:”银行借款“