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代客户付的海运费怎么入账?需要货代开发票吗?

2020-11-20 22:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-20 22:49

代客户付海运费,通过“其他应收款”科目核算。 代垫海运费时: 借:其他应收款—××客户 贷:现金/银行存款 收回代垫的款项时: 借:现金/银行存款 贷:现金/银行存款

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快账用户9113 追问 2020-11-20 22:51

货代把发票开给我们了,不是应该开给客户的吗?

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齐红老师 解答 2020-11-20 23:03

我记得我们以前遇到是开给客户的呀,咱们这一方只做代垫和代收,有银行转账单按往来款项入账记其他应收应付即可,这是合法的正常业务 如果你方收的发票,你方再开你的发票给你的客户,那才是虚增收入,与实质业务不符了呀

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代客户付海运费,通过“其他应收款”科目核算。 代垫海运费时: 借:其他应收款—××客户 贷:现金/银行存款 收回代垫的款项时: 借:现金/银行存款 贷:现金/银行存款
2020-11-20
你好 ;     可以的; 你后面可以开明细的; 
2021-11-25
你好,代收代付的,不需要开发票的,直接运输方给你的客户看。
2022-08-19
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