同学您好, 您具体是什么情况
老师,社保自动减免这块怎么做账 比如以前每月单位扣800 个人扣200,是借管理费用 800 其他应收 200 贷银行存款1000 ,现在只扣个人的200 ,怎么做账呢,就直接借 其他应收200 贷 银行存款 200吗?
老师,你好,甲方本来服务款是3000,扣款了200,应该怎么做账呢?另外200元扣款应该怎么做账冲减应收账款呢
老师你好,2020年是在其他应收款的贷方,多出了200元的金额,请问这账应该怎么去做平呀
你好老师,甲方给我们回款的时候,应该回款200万,但是甲方扣除了贴现息,只给了我们197万,这个账怎么算呢
老师你好!质量扣款收据应该怎么做账呢
个体户销售单位名下的车,需要交固定资产处置税吗?
公司出钱购买的货车然后挂靠到运输公司,钱也打给运输公司了,实际车辆我们自己在用,让运输公司开票,他们开的是运输发票有风险吗
改题选项D为什么正确。
老师您好,我在结转成本的时候凭证后面需要放什么呢?
客户想付款商业承兑,商业承兑是不是白嫖供应商?公司是没办法用的,到期了也不会自动到账账户?只能通过套现取出来?
老师现在都是电子发票,怎么认证进项票呢,在哪认证
老师您好,我确认收入的凭证后面就放了发票。对应的合同是单独统一存档的。这样可以吗?
请教郭老师帮忙回答问题,谢谢
外部经销商帮我们销售产品,我们给对方发放佣金,对方给我们开发票的类目是什么,大类与二类科目
老师,第九章的股利政策会考计算么?
我们是小规模人力资源公司,给甲方单位提供派遣工,工资由我们公司来发,甲方单位给我们提供服务费。每次结账的时候,甲方会扣掉一些费用,可能是我们工人干活给他们完成损失什么的,所以应收账款一直会扣掉一些费用
我现在是在补之前好几个月的账,之前一直没有记账,只是列了收支明细
您发票也是按3000开的是吗,那您这差额对方可以给您开票吗,或者您可以开负数发票吗
不开发票
不开发票,那您可以就按2800做收入的吗
老师,我给你发了照片,你能看到麽,我需要上传一个简单的表格,需要老师帮我理一下,我现在是在补之前的账,不知道怎么记才好
您这是收款的,是吗